你好,同學(xué)。將之前的暫估紅沖,然后按正確的成本 重新結(jié)轉(zhuǎn)處理一個分錄
我們是建筑公司。之前有個項(xiàng)目做了暫估成本,分錄是借,主營業(yè)務(wù)成本,貸 應(yīng)付賬款 暫估,現(xiàn)在已經(jīng)這個項(xiàng)目已經(jīng)竣工。我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,工程建筑上年項(xiàng)目沒結(jié)束,當(dāng)時(shí)是借工程施工-暫估,貸應(yīng)付賬款-暫估,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工-暫估?,F(xiàn)在票來了,怎么做調(diào)整不影響今年的利潤,求分錄。謝謝!
老師請問一下,我之前暫估成本,會計(jì)分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本,暫估成本, 貸:應(yīng)付賬款,暫估成本, 現(xiàn)在不暫估成本,轉(zhuǎn)換成收入,老師這個分錄怎么做。
建筑行業(yè): 10月份暫估A項(xiàng)目分包款40萬,當(dāng)月已結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:工程施工-分包工程 貸:應(yīng)付款-暫估成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-分包工程 那12月份收到發(fā)票A項(xiàng)目分包款40萬發(fā)票,款還沒付。這個分錄我應(yīng)該怎做?
老師,請問公司前面有提前還未完工提前開票給客戶了,結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 12月的時(shí)候已經(jīng)完工了,請問我現(xiàn)在的分錄是直接紅沖借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù)嗎
合同合作定金怎么做會計(jì)分錄
老師,22年的發(fā)票用現(xiàn)金支付的有發(fā)票沒有付款收據(jù)可以嗎?
公司去年給股東公司分紅20萬,匯算清繳的時(shí)候這個20萬是不是要填在股東及分紅情況的股息紅利等權(quán)益性投資金額里面
老師,公司一般納稅人,公司控股,宣布分紅分錄是不是借:利潤分配,貸:應(yīng)付股利,有沒有需要注意的事項(xiàng)。
請問24年計(jì)提的工資不發(fā)了,25年怎么做賬
應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款科目 在填列財(cái)務(wù)報(bào)表 是按財(cái)務(wù)軟件里總賬余額填還是按重分類計(jì)算 填列的
老師你好,公司從個人手上租賃一處倉庫,年租金18萬元,去年開始租的,沒有開發(fā)票,今年又要開始交租金了,我司想讓對方開發(fā)票給我們,這個個人會交多少稅
機(jī)械租賃公司確認(rèn)收入是用主營業(yè)務(wù)收入還是用其他業(yè)務(wù)收入科目?
老師您好,我給員工多申報(bào)了收入,這個稅款已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在更正申報(bào)后又產(chǎn)生稅款,這應(yīng)該怎么辦
老師,我公司是一般納稅人!我公司買設(shè)備成本25.5萬,然后把設(shè)備售賣給其他公司69萬。老師,針對我剛才問題,我想問,假如我通過一個公司b(小規(guī)模納稅人)向廠家買這個設(shè)備,然后再賣給我公司,我公司再賣給人家單位,這樣子需要繳納多少錢稅,會不會交稅比剛才直接拿貨再去賣花的稅比較少?
會計(jì)分錄怎么做
借,主營業(yè)務(wù)成本? 負(fù)數(shù) 貸,應(yīng)付賬款 暫估 負(fù)數(shù) 借,主營業(yè)務(wù)成本? 貸,應(yīng)付賬款
為什么還有做應(yīng)付賬款,不是應(yīng)該沖工程施工嗎
你這是之前暫估收票,如果你用了建筑 合同準(zhǔn)則? 借,工程施工 合同成本? 貸,應(yīng)付賬款
可是這樣一來,應(yīng)付賬款就會越來越多,
你這要支付的啊,你難道錢不付嗎
有些是支付的了,有些是做在工程施工里面的時(shí)候就已經(jīng)直接掛在應(yīng)付賬款了面了。
你支付就是 借,工程施工? 合同成本? 貸,銀行存款 就是了的