你好,印花稅是按不含稅收入總額來(lái)申報(bào),你這樣申報(bào)沒(méi)問(wèn)題,畢竟有利稅局
印花稅申報(bào),是真的按合同來(lái)的嗎?我們公司建筑企業(yè),一直以往都是按開(kāi)票收入的不含稅金額申報(bào)印花稅。比如說(shuō)一個(gè)工程,工程合同金額巨大,我們都是根據(jù)每月開(kāi)票數(shù)即銷售額的不含稅金額申報(bào),這樣做對(duì)嗎
印花稅是按不含稅收入總額來(lái)申報(bào)的吧,為什么我這客戶只報(bào)了技術(shù)合同的金額給我申報(bào),這樣可以嗎
你好,過(guò)節(jié)給客戶送禮,應(yīng)該怎么入賬? 印花稅可以按產(chǎn)生的收入申報(bào)嗎?還是按勞動(dòng)合同,報(bào)的金額是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
老師,我簽訂了購(gòu)銷合同,上面只有含稅金額以及稅率,沒(méi)有列明不含稅金額,那我申報(bào)印花稅是不是只能按照含稅價(jià)格去申報(bào)?還有有些散客是沒(méi)有簽訂合同這部分申報(bào)可以按照不含稅金額去申報(bào)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)印花稅繳納是按增值稅申報(bào)的收入金額來(lái)算,還是按收到合同金額來(lái)算呢,比如一些小客戶,我們給他正常的開(kāi)票,但是他們不簽合同,這種的需要申報(bào)印花稅嗎
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開(kāi)的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒(méi)開(kāi),今年五月份才開(kāi)進(jìn)來(lái)的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬(wàn),實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒(méi)有做賬從現(xiàn)在開(kāi)始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
本月銷售表是這樣的,但是客戶只讓我申報(bào)技術(shù)合同,金額還是只有1255061.54元,這樣也可以嗎,為什么
你好,你截圖的是什么稅的申報(bào)
增值稅呀,一般納稅人的增值稅呀,不是根據(jù)收入來(lái)報(bào)的嗎,所以看這個(gè)表清楚呀
如果是根據(jù)增值稅申報(bào)表,來(lái)看收入,申報(bào)印花稅的話,是不可以的,不準(zhǔn)的啊,這個(gè)增值稅的是開(kāi)票金額,不是合同金額的,而且開(kāi)票類型不一定是技術(shù)合同
那印花稅申報(bào)的總金額要等于申報(bào)增值稅的銷售收入嗎
你好,這個(gè)不是這么來(lái)的,如果你們公司是按照開(kāi)票金額申報(bào)印花稅,是應(yīng)該等于的,如果不是,就不等于
不等于的話,那稅局怎么查這個(gè)印花稅申報(bào)呢,依據(jù)是什么
這個(gè)印花稅本來(lái)就是按照合同申報(bào)的,除非你們公司每年印花稅每年繳納很少,或者不交,稅局就要專門查這個(gè)公司了,