你真是夠進(jìn),還是說銷售出去同學(xué)。
老師報關(guān)單上,F(xiàn)OB是800美金,運(yùn)費(fèi)50美金,涉外申報單上是850美金,其中35是手續(xù)費(fèi)。還有一個運(yùn)費(fèi)單是2000人民幣。怎么做分錄老師。確認(rèn)收入
老師報關(guān)單上,F(xiàn)OB是800美金,運(yùn)費(fèi)50美金,涉外申報單上是850美金,其中35是手續(xù)費(fèi)。還有一個運(yùn)費(fèi)單是2000人民幣。怎么做分錄老師。確認(rèn)收入謝謝
老師,外貿(mào)企業(yè)與客戶銷售合同簽的是10萬美金,收匯也是10萬美金。然后報關(guān)單上申報銷售金額也是10萬美金,另外企業(yè)還支付了運(yùn)費(fèi)是13000美元。 請問這種的,是否可以記賬成: 出口時,借: 應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 這個收入是報關(guān)單上金額減去運(yùn)費(fèi)的金額。 然后再做一筆支付運(yùn)費(fèi)時,借:銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 13000 貸:銀行存款 13000。 還是怎么處理更合適?
老師,報關(guān)單上是1119美金,訂單上是1119美金+200運(yùn)費(fèi),這個我怎么做會計(jì)分錄
老師,我有個問題:我收客戶50美金,其中運(yùn)費(fèi)是2美金,現(xiàn)在是報關(guān)單要寫FOB方式嗎?運(yùn)費(fèi)寫2,貨品寫48,然后申報收入按48美金,是嗎
員工用火車票實(shí)名制的來結(jié)報,想讓他去開票,好勾選抵扣,請問下是火車站開還是去哪里開?
老師,我開票進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)編碼沒對上,對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會計(jì)分錄怎么做
計(jì)算所得稅費(fèi)用的時候,用利潤調(diào)增調(diào)減之后計(jì)算,為啥還要再加上遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個房產(chǎn)項(xiàng)目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會計(jì)處理一樣嗎?月末這么做憑證對嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額 應(yīng) 交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
請問一般納稅人,數(shù)量1,單價100,稅額13,總金額113,這個產(chǎn)品成本多少錢,是看單價100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師,公司的應(yīng)收款由別的公司代收了,公司的帳怎么做分錄?
老師 公司可以給個人開發(fā)票嗎
老師,我們是用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,公司沒有專人負(fù)責(zé)預(yù)算總成本,所以沒法預(yù)估完工百分比,我可以直接就是工程施工轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,就是不用那個工程毛利科目,可以嗎?