你好;? ? 你這個運費是你公司來承擔的嗎? ?
老師你好,我司是外貿企業(yè),只對外銷售,因對方先付30%貨款也就是6月份匯4.5萬美元給我們,會計這邊記賬是按照6月份初的第一個工作日匯率中間折算價是6.7790 1. 借:銀行存款-美元賬號 305055 貸: 預收賬款305055 元 。然后2.去銀行結匯做的分錄, 借:銀行存款-人民幣 304055 財務費用-匯兌損益 1000 貸:銀行存款-美元賬號305055. 然后美元總訂單金額是15萬美元 ,對方7月份匯剩下的余額過來10.5萬美元,此時7月份的第一個工作日匯率是7.0100, 會計記賬 1.借:銀行存款-美元賬號 736050 貸:預收賬款 736050 元 再去結匯,跟上面結匯做的分錄一樣。而我們銷售收入是6月份,也是按照6月份第一個工作日匯率算的。則收入為1016850元。 那我的疑問是:收入的預收賬款跟客戶匯過來的預收賬款金額不一致沒平,該怎么操作?
出口訂單貨款是10萬美金,報關單成交方式是c&f,海運費15000美金,企業(yè)支付了海運費15000美金,并記賬 借:銷售費用-海運費 105000 (15000美金換算成人民幣) 貸:銀行存款-美元105000 請問計入收入時:是不是將10萬美金直接減去海運費15000美金,按照85000美金折算人民幣? 請問
老師,外貿企業(yè)與客戶銷售合同簽的是10萬美金,收匯也是10萬美金。然后報關單上申報銷售金額也是10萬美金,另外運費是13000元。 請問這種的,是否可以記賬成: 出口時,借: 銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 這個收入是報關單上金額減去運費的金額。 然后再做一筆支付運費時,借:銷售費用-運費 13000 貸:銀行存款 13000。 還是怎么處理更合適? 是否可行?
老師,外貿企業(yè)與客戶銷售合同簽的是10萬美金,收匯也是10萬美金。然后報關單上申報銷售金額也是10萬美金,另外企業(yè)還支付了運費是13000美元。 請問這種的,是否可以記賬成: 出口時,借: 應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 這個收入是報關單上金額減去運費的金額。 然后再做一筆支付運費時,借:銷售費用-運費 13000 貸:銀行存款 13000。 還是怎么處理更合適?
銷售合同收入120000元,并且收到客戶匯來的120000元。出口成交方式CIF,報關單上的運費是30000元,保費500元。1、請問出口時怎么記賬? 后來收到客戶匯來了運費30000元(不過客戶匯的是4213.48美金,結匯時匯率7.12),2、收到該怎么記賬? 3、因為保費500元貨代公司不收外貿企業(yè),相當于免費,這個時候該怎么記賬?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經費,職工教育經費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
是的。銷售合同上簽訂的這批貨是10萬美金。我們需要收10萬美金。 但是海運費是我們公司來付的。報關單上有填這個運費。銷售合同上沒有注明運費是對方買方付。
你好; 那你就計入銷售費用去 ;就這樣走? ?
出口計入收入時, 分錄一、 借:應收賬款 87000 貸:主營業(yè)務收入87000 (銷售金額-運費) 分錄二、 借:應收賬款 1000000 貸:主營業(yè)收入 87000 銷售費用-運費13000 以上暫時不考慮人民幣匯率折算,只是暫時拿個數(shù)字進行分析。 老師,哪個分錄是對的?
分錄二的應收賬款金額是100000,上面多打了個0 。
你好;??借:應收賬款 87000 貸:主營業(yè)務收入87000 (銷售金額-運費)??
好的,但我目前有點疑惑,到時對方匯了10萬美金過來。 那我這邊記賬 借:銀行存款 10萬 貸:應收賬款 10萬。 那跟現(xiàn)在應收的87000有相差,怎么弄? 畢竟實際支付運費時,是借:銷售費用-運費 貸:銀行存款。
你好;? 到時你把運費實際中是會轉其他應付款去 ;? 但是你公司承擔 ; 就直接計入銷售費用去? ?
了解,但是上面的疑惑,老師可以解答一下嘛?到時應收有相差,應該掛在哪里比較合適呢?
?你好;? ? 應收賬款? 有差異; 會有匯率造成的走財務費用去核算 ;? ?到時看你 是什么差異? ?