分包方為自然人 ,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方式,但可以可以向總包單位開(kāi)具3%的增值稅專用發(fā)票。

建筑勞務(wù)清包方的稅費(fèi)應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄?(僅包人工),需要和總包方確認(rèn)工程進(jìn)度 按工程進(jìn)度計(jì)提繳納嗎?還是說(shuō)收到款項(xiàng)給對(duì)方開(kāi)具同等金額的稅票 以實(shí)際發(fā)生的稅費(fèi)作為計(jì)稅計(jì)提稅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)?
試點(diǎn)納稅人提供建筑服務(wù)適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為銷(xiāo)售額。這個(gè)在工作中怎么操作呢,甲方支付了100萬(wàn)的安裝費(fèi)給我,我就要開(kāi)100萬(wàn)的發(fā)票給甲方,稅控系統(tǒng)顯示我的銷(xiāo)項(xiàng)是2.91萬(wàn),實(shí)際我支付給分包商90萬(wàn)。如果我開(kāi)的專票給甲方,是按照10萬(wàn)開(kāi)還是按照100完開(kāi)呢?
發(fā)包方向總包方支付了工程款100萬(wàn),總包方又分包給自然人,需要給自然人付款95萬(wàn),總包方如何計(jì)稅最劃算,如果按簡(jiǎn)易計(jì)稅,給發(fā)包方是開(kāi)具全額發(fā)票嗎?自然人需要給總包方提供什么票,才可以最大限度避稅。
請(qǐng)問(wèn)老師:公司接了一個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的分包工程項(xiàng)目,合同約定:勞務(wù)分包合同必須以總承包方的名義簽訂合同(勞務(wù)公司開(kāi)票給總承包方),如果現(xiàn)在按照工程進(jìn)度結(jié)算單結(jié)算工程款為100萬(wàn),總包代我們公司支付了勞務(wù)費(fèi)15萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)怎樣開(kāi)具發(fā)票給總承包單位?
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬(wàn)元清包工項(xiàng)目,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,甲方要求開(kāi)具3%專票給他們。現(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒(méi)資質(zhì))他們給我開(kāi)具80萬(wàn)元1%的普票。請(qǐng)問(wèn)這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開(kāi)給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬(wàn)X3%計(jì)算。
老師,A公司給交著社保,在其他公司擔(dān)任辦稅員,這樣可以嗎?能查的到嗎
老師,公司一個(gè)項(xiàng)目一直沒(méi)有簽合同,他們沒(méi)有開(kāi)票!但是對(duì)賬單又有單價(jià),這種會(huì)不會(huì)出問(wèn)題哦
老師,我司有房產(chǎn),23年6月收樓的,收樓前發(fā)生的驗(yàn)收服務(wù)費(fèi)需要計(jì)入房產(chǎn)原值嗎?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本弄丟了怎么辦
請(qǐng)問(wèn)老師。甲單位是物業(yè)公司,A單位 B單位委托甲把他們名下的房屋進(jìn)行出租,他們給甲物業(yè)公司管理費(fèi)5%房租的,但是房子是以甲物業(yè)公司的名義出租的,因此甲開(kāi)給客戶開(kāi)租賃發(fā)票,再把租金扣除管理費(fèi),轉(zhuǎn)給A和B公司,A和B再給物業(yè)公司開(kāi)發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)甲單位只按照管理費(fèi)確認(rèn)收入。稅款單獨(dú)記賬走。請(qǐng)問(wèn)這樣操作對(duì)嗎?
公司在建辦公樓時(shí)有兩筆支出共9萬(wàn)5千元,當(dāng)時(shí)公戶沒(méi)錢(qián),老板墊付的,現(xiàn)在要報(bào)銷(xiāo)這筆款走備用金,可以一次提10萬(wàn)元嗎?
老師您好!問(wèn)下小規(guī)格開(kāi)專票,怎樣在開(kāi)票中間欄里面,增加建筑服務(wù)地,建筑項(xiàng)目名稱,這兩個(gè),看到都是項(xiàng)目名稱,規(guī)格型號(hào),單位,數(shù)量,單價(jià),
老師好!請(qǐng)問(wèn)雇主責(zé)任險(xiǎn)能計(jì)入安全生產(chǎn)費(fèi)用嗎?
房產(chǎn)企業(yè)的成本是需要按開(kāi)來(lái)的發(fā)票歸集還是按項(xiàng)目歸集呢
老師好,我是生產(chǎn)企業(yè),銷(xiāo)售外銷(xiāo)占60%,內(nèi)銷(xiāo)40%,進(jìn)項(xiàng)大多用在內(nèi)銷(xiāo)抵扣了,這一年幾乎都沒(méi)有退稅,這樣會(huì)不會(huì)有稅收風(fēng)險(xiǎn),或者說(shuō)有沒(méi)有個(gè)退稅比例什么的,謝謝


您的意思是那個(gè)自然人這塊兒給總包方開(kāi)百分,因?yàn)樗亲匀坏娜ゴ翱诖_(kāi),代開(kāi)是3%的增值稅發(fā)票,是這意思嗎?
整理一下:1、發(fā)包方向總包方付款:總包方向發(fā)包方出具全額增值稅票,可以按3%簡(jiǎn)易計(jì)稅;2、總包方向自然人支付分包款,自然人代開(kāi)3%增值稅發(fā)票提供給總包方,是這樣嗎?
整理一下:1、發(fā)包方向總包方付款:總包方向發(fā)包方出具全額增值稅票,可以按3%簡(jiǎn)易計(jì)稅;2、總包方向自然人支付分包款,自然人代開(kāi)3%增值稅發(fā)票提供給總包方,是這樣嗎?
是的 可以這樣操作