你好 實(shí)際是收入可以做無(wú)票收入? 成本你對(duì)應(yīng)記賬就可 以?
你好,我公司開(kāi)了個(gè)小程序線上商城,綁定的是對(duì)公賬戶,然后我提現(xiàn)進(jìn)公帳,沒(méi)有發(fā)票,如果做成無(wú)票收入也不合適,因?yàn)?0%多都是付給別人的成本,這個(gè)該怎么處理合適呢
我們公司是做共享廣告的 有廣告屏幕需要放到商戶那里(比如理發(fā)店 餐飲店等 )有人通過(guò)屏幕上的小程序下單打廣告的話 這個(gè)商戶是有收益的,可以通過(guò)小程序進(jìn)行提現(xiàn)。 如果這片區(qū)域有加盟商 加盟商也是可以進(jìn)行提現(xiàn)的。也就是說(shuō)商戶收益 加盟商收益都是通過(guò)提現(xiàn)的方式取得。她們?cè)谛〕绦蛏暾?qǐng)?zhí)岈F(xiàn)后,是財(cái)務(wù)從公戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬給她們的 但是商戶轉(zhuǎn)賬的基本都是個(gè)人 這種情況下 財(cái)務(wù)怎么進(jìn)行處理呢 關(guān)鍵是沒(méi)法給個(gè)人商戶要發(fā)票
老師,我想問(wèn)一下,現(xiàn)在做電商直播帶貨公司的,都是賣(mài)貨給個(gè)人,然后個(gè)人都不需要發(fā)票,然后供應(yīng)商那邊也沒(méi)有成本發(fā)票可以提供。平臺(tái)那邊的收入到時(shí)候又是直接打到對(duì)公賬戶的,這樣對(duì)公賬戶又有錢(qián)收入,這樣怎么報(bào)收入?如果是報(bào)了不開(kāi)票收入,但是又沒(méi)有成本發(fā)票回來(lái)。這種情況怎么處理,會(huì)不會(huì)出現(xiàn)有銷無(wú)進(jìn)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?還是只能申報(bào)收入,沒(méi)有成本,純繳稅?
,我們公司2021年與故城縣城瑞達(dá)簽了一個(gè)采購(gòu)合同金額20萬(wàn),付了132,000,收到對(duì)方開(kāi)來(lái)的發(fā)票20萬(wàn)的普通發(fā)票,我公司已入賬。現(xiàn)在我們還有68,000沒(méi)付,是因?yàn)樗こ讨谐隽诵╁e(cuò),這個(gè)老板呢也經(jīng)營(yíng)不下去了,好像是去年突然就把他這個(gè)公司給注銷了。現(xiàn)在這個(gè)沒(méi)付款的68,000在賬上面該怎樣處理呢?
老師您好,個(gè)體戶房屋租賃報(bào)經(jīng)營(yíng)所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
請(qǐng)問(wèn)老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺(jué)這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬(wàn)的產(chǎn)品對(duì)外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬(wàn);其余作為股利發(fā)放2)購(gòu)入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬(wàn)元;3)購(gòu)進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬(wàn)元;4)在某市購(gòu)入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開(kāi)具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬(wàn)元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬(wàn)元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬(wàn)元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒(méi)有問(wèn)題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問(wèn)調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫(xiě)分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒(méi)有開(kāi)票也沒(méi)有做未開(kāi)票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開(kāi)票銷售收入?