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運輸公司名下掛靠的車,入賬時借方記固定資產(chǎn)貸方記其他應(yīng)付款,計提折舊的時候我是應(yīng)該沖其他應(yīng)付款嗎,如果不是我入管理費用,那么其他應(yīng)付款用什么沖減呢

2020-12-10 18:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-10 19:00

同學(xué)你好 是的,應(yīng)該沖的

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快賬用戶5906 追問 2020-12-11 00:00

但是折舊的部分以前都是入管理費用,我這樣做會不會有問題啊

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齊紅老師 解答 2020-12-11 07:11

折舊的就要計入費用里面

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快賬用戶5906 追問 2020-12-11 07:27

我問你這種情況要怎么做,其他應(yīng)付款怎么沖,折舊怎么入賬

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齊紅老師 解答 2020-12-11 07:30

借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 折舊 借管理費用/主營業(yè)務(wù)成本 貸累計折舊

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同學(xué)你好 是的,應(yīng)該沖的
2020-12-10
同學(xué)你好 這個就是應(yīng)該還的錢
2022-10-17
你好,還錢給個人的。
2023-11-27
你好,可以考慮通過運輸公司加油維修,讓運輸公司開具運輸發(fā)票入賬
2022-05-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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