您好,這樣是不可以的呢
之前購買的辦公設(shè)備,電腦這些,加起來1萬多塊錢,當(dāng)時入了固定資產(chǎn),每個月都在折舊,我現(xiàn)在賬面上可以一次性全部折完嗎?
老師,我9月份購了設(shè)備30萬,然后已經(jīng)計提了14000多的折舊了,然后這個季度可以在固定資產(chǎn)加速折舊表上一次性扣除剩下未折舊的部分嗎?還是等匯算清繳的時候再來調(diào)
1.我們公司是弄大車的公司,2020年底升級成一般納稅人,固定資產(chǎn)一直按月折舊,5月份給外邊開票了,有利潤了,所以6月份報企業(yè)所得稅的時候我把固定資產(chǎn)余值一次性折舊了,但我賬上邊還是按月一個月一個月計提折舊,這個月再報企業(yè)所得稅的時候,上次一次性折舊的折舊額這個月不就多報了嗎?(購買的固定資產(chǎn)是在去年12月份,小規(guī)模納稅人的時候) 現(xiàn)在就是明年的匯算清繳按差額調(diào)減,后年在每年調(diào)增。(差額就是一次性折舊的折舊額與賬上按月的折舊額?) 現(xiàn)在每個季度報企業(yè)所得稅還是按照之前每個月報企業(yè)所得稅,不用管這這一次性折舊。 2.還有稅法上不能從直線法變成一次性折舊,我這個按余值一次性折舊,不就是改變折舊方法了嗎?
公司去年開始新買的多個固定資產(chǎn)設(shè)備(20萬左右),前手會計處理累積折舊這塊在記賬分錄時都是一次性全額計提折舊,這樣可以嗎?如果不可以我能調(diào)整嗎?
我公司固定資產(chǎn)之前沒有做賬,現(xiàn)在要建固定資產(chǎn)的臺賬的話那些已經(jīng)折舊完成的設(shè)備還需要做嗎,因為那些設(shè)備時間太久當(dāng)時的購買原始憑據(jù)已經(jīng)找不到了,不能確定原值?;蛘呖梢怨烙嬕粋€原值嗎?這些設(shè)備現(xiàn)在還在使用,但是已經(jīng)折舊完了的
購入商品抵扣進(jìn)項發(fā)票做了紅沖開了負(fù)數(shù)發(fā)票,進(jìn)項稅額怎么做會計分錄,用進(jìn)項稅抵扣了轉(zhuǎn)出的稅額,本月不用交增值稅得情況下,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)出來
今天實操課沒有課嗎?
老師,這是第一季度的財務(wù)報表,營收確認(rèn)收不回,轉(zhuǎn)壞賬,確認(rèn)營業(yè)外支出,這樣進(jìn)行注銷,還有不交稅款嗎,怎么測算稅款金額
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進(jìn)項稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務(wù)費發(fā)票嗎
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么做
建筑服務(wù)開票了,還需要預(yù)交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會計。我估計就是總賬會計了。。我怎么確認(rèn)后面我們需不需要找一個成本會計了?
為什么?一旦入了固定資產(chǎn)就必須每月折舊嗎?
您好,是的呢,入了固定資產(chǎn)就必須每月折舊
稅法上這么小的金額是可以一次性入費用,然后稅前扣除的。匯算清繳我可以選擇不享受這個優(yōu)惠,就按照直線法慢慢扣除嗎?
可以按照直線法慢慢扣除