 
                            你好 發(fā)票不用退回的?

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    對(duì)方開(kāi)具發(fā)票錯(cuò)誤,已經(jīng)入賬,但是未抵扣進(jìn)賬,已經(jīng)結(jié)賬,是否需要把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)交還給對(duì)方?
對(duì)方已抵扣的發(fā)票,我方紅沖之后,需要把紅字發(fā)票抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)給對(duì)方嗎?
老師我方開(kāi)出的專(zhuān)票,金額開(kāi)錯(cuò)對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,已跨月,現(xiàn)在需要紅沖,但是對(duì)方交不會(huì)抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián),也就對(duì)方抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)已經(jīng)丟掉了,要怎么做
我方是銷(xiāo)售方,因客戶(hù)要求要修改一張上月開(kāi)具的發(fā)票金額。 現(xiàn)客戶(hù)已經(jīng)把未勾選的發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)退還給我司,我司也已經(jīng)開(kāi)具紅字發(fā)票。 請(qǐng)問(wèn)這張打印下來(lái)的紅字發(fā)票,是否需要蓋章,然后把抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)給客戶(hù)?
請(qǐng)問(wèn)老師,我是購(gòu)買(mǎi)方,已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)抵扣了,對(duì)方跨月開(kāi)出的紅字發(fā)票需要寄給我入賬嗎?我這邊藍(lán)字發(fā)票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都要寄給對(duì)方嗎
 
                老師您好 我們出口報(bào)關(guān)是 單位按 個(gè) 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的 單位寫(xiě)的是pcs 這個(gè)影響退稅嗎 用讓對(duì)方改成個(gè) 嗎,謝謝
老師,您好!上面一排是公司的實(shí)際發(fā)生的銀行往來(lái),底下是我寫(xiě)的分錄,由于金額很大,我不知道這樣做到外賬里面合不合適,麻煩老師指導(dǎo),辛苦啦!
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和增值稅留抵稅額在借方,是代表還有進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有抵完嗎,可以繼續(xù)開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)票對(duì)嗎
湖南這邊的社?;鶖?shù)下調(diào)了,社保申報(bào)時(shí)需要怎么操作?
老師名義分紅2個(gè)股東可以單方面分嗎?
采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的單位與報(bào)關(guān)單成交計(jì)量單位一致,能出口退稅嗎? 例子:報(bào)關(guān)單中,A產(chǎn)品:法定第一計(jì)量單位:臺(tái) 法定第二計(jì)量單位:千克 成交計(jì)量單位:只 現(xiàn)采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,單位:臺(tái)
我是小規(guī)模,上個(gè)季度有無(wú)票收入,已經(jīng)報(bào)了增值稅,這個(gè)季度對(duì)方要求把票開(kāi)出去,那我怎么做賬,就是沖上個(gè)季度的無(wú)票然后再正常做開(kāi)票的分路是么
老師,我想問(wèn)下,公司是裝飾裝修行業(yè),客戶(hù)付了一筆定金,我怎么做賬呢,然后是有一個(gè)對(duì)公銀行的收款碼,客戶(hù)直接付進(jìn)去,是不是都要算成收入啊
請(qǐng)問(wèn);公司注冊(cè)資本到什么時(shí)候要求實(shí)繳
老師您好,我們是液化氣零售企業(yè),平常主要是零星的開(kāi)具發(fā)票和一大部分未開(kāi)票收入,按照實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票不夠了,但銷(xiāo)項(xiàng)稅又高應(yīng)該怎么避免交增值稅


對(duì)方需要下個(gè)月紅沖,也不用把票給對(duì)方嗎?
你好 不用退發(fā)票的?