你好,不用的,自己留存好了就行
老師好,請(qǐng)教下:4月份我司給客戶開具了一份票,金額無誤,數(shù)量錯(cuò)誤,客戶收到發(fā)票也沒注意到,直接入賬了,到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),因已抵扣并且入賬了,現(xiàn)在客戶申請(qǐng)了紅字發(fā)票信息表,讓我們開紅字發(fā)票沖銷,然后重新開具發(fā)票。 這樣的話,開出來的紅字發(fā)票,抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)是一樣提交給客戶嗎
別人開給我公司的一張專票,我們已經(jīng)勾選抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,已經(jīng)把第二聯(lián)和第三聯(lián)退給對(duì)方 對(duì)方說因?yàn)榘l(fā)票我們用掉了,所以需要開具紅字信息表,然后他們?cè)匍_負(fù)數(shù)發(fā)票出來 請(qǐng)問程序是這樣的嗎,紅字信息表是什么?
老師,我要2021年1月的開出發(fā)票沖紅,(我在 司是銷售方,開出一張發(fā)票給客戶,客戶那邊沒有勾選,但是抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)不寄給我),是要銷售方申請(qǐng)開紅字信息表和開一張紅字發(fā)票嗎?還是直接開一張紅字發(fā)票就可以?
請(qǐng)問老師我們是銷售方開具的紅字發(fā)票,原發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要客戶退回來嗎?
您好,多開一張專票給客戶,已經(jīng)跨月,客戶沒有抵扣,只是做了帳。現(xiàn)發(fā)票客戶乙退回,我司已沖紅。紅字發(fā)票需要黑客戶一聯(lián)嗎?
老師那臺(tái)球俱樂部基本沒有啥發(fā)票,投入都是一次投入的,是不是就得增值稅比較多,像這種以公司成了的俱樂部可以核定嗎
老師臺(tái)球,的收入一般都取得不了發(fā)票是不是就不能稅前扣除
老師,臺(tái)球俱樂部的開票一般都取得不了發(fā)票,是不是就不能稅前扣除啊
老師好,一般納稅人4月開了一張普票金額四萬,5月發(fā)現(xiàn)金額開錯(cuò)了需要紅沖重開,5月已開10萬發(fā)票,那么在五月紅沖四月并且重開的話,5月就是開了14萬發(fā)票嗎(10萬正常五月開具?4萬紅沖重開的發(fā)票)
長期股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少呀?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)啥意思?
老師您好,給外賣員,騎手繳納的意外險(xiǎn),取得的增值稅專用的發(fā)票,可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?匯算清繳時(shí)可以稅前扣除嗎?這項(xiàng)費(fèi)用做到職工福利費(fèi)還是保險(xiǎn)費(fèi)呢?
老師,3月份的工資更正申報(bào)了,3月份計(jì)提的時(shí)候借:主營業(yè)務(wù)成本:2380 貸:應(yīng)付職工薪酬:2380 現(xiàn)在3月份直接把這個(gè)人去掉了,4月份的時(shí)候怎么做
上月有張憑證多做,本月怎么沖減?是借預(yù)付賬款,貸銀行存款的。
是不是2024.7.1前成立的公司最晚是在2032年6月30日前實(shí)繳完成?
不需要蓋章和郵寄給對(duì)方,只要自己留存好就可以了嗎?
紅字專票的記賬聯(lián)入賬即可吧?還有開具紅字發(fā)票后,次月申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么填寫申報(bào)表?
你好對(duì)的 是這么做的 填寫負(fù)數(shù)銷售額