發(fā)票對方公司已經(jīng)認(rèn)證抵扣并且入賬,要把開好的兩聯(lián)紅字發(fā)票寄給對方?jīng)_賬用
老師好,請教下:4月份我司給客戶開具了一份票,金額無誤,數(shù)量錯(cuò)誤,客戶收到發(fā)票也沒注意到,直接入賬了,到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),因已抵扣并且入賬了,現(xiàn)在客戶申請了紅字發(fā)票信息表,讓我們開紅字發(fā)票沖銷,然后重新開具發(fā)票。 這樣的話,開出來的紅字發(fā)票,抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)是一樣提交給客戶嗎
我們上個(gè)月給對方的開票金額錯(cuò)了,對方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要作廢重開,是不是應(yīng)該讓客戶給我們開紅字申請表,我們才能開紅沖票?作廢的發(fā)票對方都已經(jīng)做賬了,這個(gè)月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來吧?
老師你好,我公司開票給客戶的專票(去年12月)的?,F(xiàn)在稅務(wù)局要求客戶要紅沖,客戶已抵啊,紅字發(fā)票信息應(yīng)由我客戶開,然后我客戶的稅額是要作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。請問我到時(shí)候開了的負(fù)數(shù)發(fā)票還要把抵扣聯(lián),發(fā)票聯(lián)給他嗎?
您好,老師!開給客戶的發(fā)票金額有誤,對方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,我需要紅沖部分金額,現(xiàn)在還是一定要購買方申請紅字發(fā)票,我這邊才能開紅字發(fā)票嗎?是否可以直接由銷售方申請開紅字?
紙質(zhì)發(fā)票的稅控盤沒有注銷,雖然稅控盤沒有使用了,但是一直都沒有去注銷稅盤,然后客戶7月份開的紙質(zhì)發(fā)票讓我紅沖,(7月份的那張票客戶沒有抵扣的)我在數(shù)電發(fā)票平臺(tái)找到了那張發(fā)票,讓然后在數(shù)電發(fā)票平臺(tái)做了紅字信息確認(rèn)單錄入,現(xiàn)在咋弄,開具不了紅字,在已發(fā)出的信息表中有個(gè)未開具,但是我點(diǎn)擊紅字發(fā)票開具,開具不了,也撤銷不了,現(xiàn)在咋辦呢
老師你好,石油化工行業(yè),損耗率千分之,期初0,本年累計(jì)入庫323.53噸,本年出庫255.07噸,賬面庫存為68.46噸,盤點(diǎn)實(shí)際庫存為67.95噸,求損耗率是多少
我都被客戶說懵了。4月底離職,現(xiàn)在申報(bào)4月工資,不是在5月份移除嘛?我沒有說錯(cuò)吧
老師你好,A公司買車沒錢,付款是B公司,機(jī)動(dòng)車票開到A公司可以嗎
老師好,給公司做帳這些工資都好高,稅怎么樣交可以給公司少交一點(diǎn),工程的
個(gè)人代開服務(wù)費(fèi)發(fā)票9600元 個(gè)人所得稅是俺什么稅率去繳哇
老師您好,請問應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅明細(xì)賬里,這個(gè)合計(jì)數(shù)是填本月合計(jì)嗎,還是本年合計(jì)
你好老師,我的這個(gè)截圖 ,企業(yè)類型怎么選擇呢? 老板(林兆明))說: 注冊資金100萬 法人是:林兆清 股份“黑索公司”是小規(guī)模納稅人 100%控股
老師,請問公司用的招聘軟件產(chǎn)生的網(wǎng)絡(luò)招聘費(fèi)可以計(jì)入管理費(fèi)用的什么明細(xì),公司沒有設(shè)置具體的招聘費(fèi)或者人力部門費(fèi)用,服務(wù)費(fèi)這種明細(xì),那可以直接計(jì)入辦公費(fèi)嗎?但是我查了下又有說不可以計(jì)入辦公費(fèi)呢?
老師,請教一下,個(gè)體工商戶定期定額征收的,稅務(wù)局自動(dòng)申報(bào)的,我看增值稅申報(bào)表第四大欄,免征銷售收入季度都是30萬,年度120萬了,那么我工商年報(bào)營業(yè)額那里應(yīng)該也填120嗎?這樣才是正規(guī)的是嗎?填0好還是填120好呢,無論填啥有沒有弊端呢
銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,借方的主營業(yè)務(wù)成本是含稅的還是不含稅的一般納稅人?
那我這邊只要開具紅字發(fā)票,和重新開票正確的發(fā)票就可以了,是嗎
是的!你的理解正確!