你好 ?所得稅按資產(chǎn)處置收益 的金額交?
你好一般納稅人企業(yè)銷售舊車按4年已提足折舊按3%交納增值稅,銷售金額大于殘值額,想問交企業(yè)所得稅是按開發(fā)票的銷售額還是差額交納企業(yè)所得稅
一般納稅人年銷售額多少是25%減按20%交企業(yè)所得稅
請(qǐng)問下預(yù)付卡銷售企業(yè),在銷售時(shí)開具的是不征稅發(fā)票,在繳納增值稅的時(shí)候是差額按6%的稅率進(jìn)行繳納,那么企業(yè)所得稅部分是不是按照全部的收入總額進(jìn)行繳納
請(qǐng)問一下,外購商品用于業(yè)務(wù)宣傳,增值稅視同銷售,分錄是借:銷售費(fèi)用,貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(按零售價(jià)計(jì)算稅費(fèi)),企業(yè)所得稅確認(rèn)收入,那增值稅申報(bào)時(shí),未開票收入這里銷售額是按稅額除以稅率來填寫嗎?
3.某企業(yè)于2019年12月31日購入價(jià)值為50000元的設(shè)備,預(yù)計(jì)可以使用5年,凈殘值為0。企業(yè)采用雙倍余額遞減法提取折舊。稅法允許企業(yè)按直線法計(jì)提折舊。假設(shè)企業(yè)各年年末計(jì)提折舊前的利潤總額均為110000元。企業(yè)適用25%的企業(yè)所得稅稅率。要求:(1)計(jì)算企業(yè)各年的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交所得稅金額;
法人章可以用在幾個(gè)公司嗎
#提問#請(qǐng)問老師,我公司與另外一公司合作充電樁項(xiàng)目,我告訴以土地投資入股,占股30%,對(duì)方公司每月要將這個(gè)項(xiàng)目的收益轉(zhuǎn)入我告訴,假如當(dāng)月這項(xiàng)合作投資凈收益轉(zhuǎn)入10萬到我告訴,我公司需要支付哪些稅費(fèi)?我告訴是否需要開票?不需要開票吧?算投資分紅?交什么稅謝謝
出口退稅核查資料審核通過了,一般實(shí)地核查日期是多久?
老師,公司要買兩臺(tái)空調(diào)4000多,因?yàn)槿绻莻€(gè)人購買可以享受國補(bǔ),這樣公司就沒發(fā)票了,我想了一下可以讓個(gè)人先購買,然后以二手的形式賣給公司,個(gè)人代開發(fā)票,這樣行的通嗎?個(gè)人開出發(fā)票要承擔(dān)多少稅金呢?
建筑行業(yè)大額銷項(xiàng)票紅沖的賬務(wù)處理,24年的開的銷項(xiàng)票未做收入,那一部分未計(jì)入企業(yè)所得稅,但增值稅及附加已交,25年打算紅沖那一部分發(fā)票,想請(qǐng)問下老師賬務(wù)上怎么處理啊,現(xiàn)目前要做24年的匯算清繳, 可以正常紅沖發(fā)票嗎,金額有1.1個(gè)億
公司中標(biāo)了專項(xiàng)資金項(xiàng)目,已收到項(xiàng)目設(shè)備預(yù)付款,但是財(cái)政直接支付給設(shè)備供貨商,請(qǐng)問這些情況的賬務(wù)如何處理?
老師有沒有一種課是專門講企業(yè)所得稅預(yù)繳,跟年終會(huì)算清繳的,還有里面填表時(shí)的彌補(bǔ)虧損,我想買
老師好,我們農(nóng)牧企業(yè),蓋牛棚養(yǎng)牛,采購蓋牛棚的物資取得的專票,不可以抵扣吧??但是自己取得專票了,報(bào)稅時(shí)我該怎么處理?會(huì)計(jì)上是都做成在建工程對(duì)嗎???
老師,外管證沒有報(bào)驗(yàn),但開票了,后來不小心給刪除了,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
個(gè)體戶4月19日注冊(cè)的,營業(yè)執(zhí)照上寫的這個(gè)日期,它實(shí)際上在4月15日就賣上貨了。我對(duì)公付它貨款備注4.15貨款合理嗎?
謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!