你好,學(xué)員,是的,企業(yè)所得稅部分是按照全部的收入總額進(jìn)行繳納
對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。最簡單的方式:不超過100萬的部分,就是應(yīng)納稅所得額*5%,超過100萬不到300萬的部分,就是應(yīng)納稅所得額*10%。請(qǐng)問一下這個(gè)政策什么時(shí)候開始,什么時(shí)候截止呀??
企業(yè)所得稅核定征收的小規(guī)模企業(yè),增值稅部分怎么繳納呢,按照開票金額交嗎,企業(yè)所得稅核定征收是不是可以沒有成本發(fā)票了。按照核定額交增值稅即可
請(qǐng)問下預(yù)付卡銷售企業(yè),在銷售時(shí)開具的是不征稅發(fā)票,在繳納增值稅的時(shí)候是差額按6%的稅率進(jìn)行繳納,那么企業(yè)所得稅部分是不是按照全部的收入總額進(jìn)行繳納
圖書批發(fā)零售行業(yè)銷售環(huán)節(jié)是免稅的,那計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候這部分收入是不是也可以不繳納企業(yè)所得稅?
進(jìn)料加工邊角料再進(jìn)口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,已經(jīng)報(bào)關(guān)進(jìn)口繳納增值稅及關(guān)稅,那這部分當(dāng)塑料銷售的時(shí)候是不是要全額征增值稅,還是可以當(dāng)普通銷售那樣按一般稅負(fù)繳納增值稅?
我們公司2019年辦理了對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表,這些出口需要的資質(zhì)2019年時(shí)已辦好,現(xiàn)在準(zhǔn)備出口蔬菜雞蛋,接下來還需要怎么操作
劇本推理公司開票可以開生活服務(wù)—其他娛樂服務(wù)嗎
個(gè)人把裝修好民宿給企業(yè)經(jīng)營,不收租金,年底利潤分成,要開發(fā)票嗎?個(gè)人所得稅要交嗎?
注冊(cè)遼寧冠名,注冊(cè)資金要求是什么
企業(yè)第一次登電子稅務(wù)局,沒有密碼怎么登陸啊
老師 我們有個(gè)客戶我這邊做賬顯示多付了三萬, 但是對(duì)方說正好平賬, 我這邊應(yīng)收賬款科目借方是負(fù)三萬, 我怎么平賬
老師,我2024年有暫估成本50000元。到現(xiàn)在沒有票,估計(jì)也回不來了。做匯算清繳調(diào)增,寫到哪里。是納稅調(diào)整表哪個(gè)位置,
老師好,請(qǐng)教一下,與朋友合伙辦了個(gè)公司,公司章程寫只有一個(gè)股東。股本金要100萬,但實(shí)際此股東轉(zhuǎn)入40萬,現(xiàn)在此股東要把法人轉(zhuǎn)讓其他人,(共3人合伙,另外兩人實(shí)際以借款形式把錢打入公司來運(yùn)營。)公司剛運(yùn)營1年,賬上有2萬元利潤,這種股權(quán)轉(zhuǎn)讓要交稅嗎
六稅兩費(fèi)包含哪些??????
老師,員工聚餐走福利費(fèi)嗎