你好,可以稅前扣除的,不需要調(diào)增

老師,我想問一下。我們公司職工報銷會先寫一個報銷單然后后面附上發(fā)票。我做賬的時候可不可以就根據(jù)發(fā)票入賬。那張手寫的報銷單就不放到憑證中去了。這樣可以嗎
老師,我有一張采購發(fā)票發(fā)票聯(lián)丟失了,然后問廠家要了記賬聯(lián)的復印件附到了憑證后面,我想問下這個匯繳時可以扣除嗎,需要做調(diào)整嗎?小規(guī)模公司,謝謝老師!
老師,請問一下,我們是小規(guī)模公司,客戶是學校,開給客戶兩張發(fā)票,發(fā)票是去年的,客戶現(xiàn)在要去報帳,但是他們把發(fā)票弄丟了,學校那邊也不接受我們的記帳聯(lián)復印件,這個我可以直接紅沖嗎
老師,您可以接著回答一下我下面的問題嗎?就是這個全電發(fā)票,對方給到我們的全電(專票),我們在拿到后,就要緊接著再復印一份嗎?一份放在憑證后面作為附件,另一份當做抵扣聯(lián)單獨存放起來?然后,次月初勾選抵扣的時候,就拿那些當做抵扣聯(lián)的發(fā)票,根據(jù)上面的稅額,來勾選抵扣?
老師。您好。 20年時,我們是小規(guī)模。23年1月轉(zhuǎn)一般人了。 然后我在23年1月時,把小規(guī)模期間收到的專票全部做不抵扣勾選了。 現(xiàn)在一個供應商要付款,且發(fā)票是20年開的。我沒有這張發(fā)票。現(xiàn)在供應商想用發(fā)票的復印件給我。可以嗎。 還是讓他紅沖,重開呢
老師,請問,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)門診部,收入是 200 多萬,有些是需要開票的,有些是不需要開票的,請問這 200 多萬都需要繳納增值稅嗎?
該通知由中國人民銀行與國家市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布(2024年第3號令),核心要求是:2024年11月1日前已完成工商注冊的企業(yè)主體,須在2025年11月1日前完成受益所有人信息備案。所謂受益所有人,是指最終擁有或?qū)嶋H控制企業(yè)的自然人,此舉旨在提升市場主體透明度。未按時備案的企業(yè)將依據(jù)《公司登記管理條例》等法規(guī)處理,可能面臨責令改正、罰款等措施。當前距截止日僅剩數(shù)日,請相關(guān)企業(yè)盡快通過"受益所有人信息備案系統(tǒng)"提交材料。這個要在哪里備案?
結(jié)轉(zhuǎn)成本跟毛利率有什么關(guān)系?
請問老師。社保給的生育津貼不通過應付職工薪酬核算對吧。
出口企業(yè),特別是比較關(guān)注退稅的問題:里面招聘內(nèi)容寫到采購費用歸口問題,這個為啥要提到這些,采購涉及就是運費,運費的增值稅能退?
老師,請問金蝶云星辰為什么在領(lǐng)料單上不顯示單位成本的金額
現(xiàn)在電商行業(yè):稅務申報的收入數(shù)據(jù)和平臺推送的數(shù)據(jù)不一致,稅務局就會提醒,那要更正按平臺的數(shù)據(jù)來申報嗎,如果全部合規(guī),那稅務成本會大大提高,增值稅這塊有策劃的空間嗎?
老師,如果個人給一個公司提供技術(shù)服務指導,按規(guī)定給10萬服務費,這個怎么做成本,老板不想走工資入成本,需要他個人開發(fā)票嗎
一般納稅人,發(fā)現(xiàn)21年將買車的保險計入了固定資產(chǎn),并且21到24年每年多計提了折舊2000元,需要21年-24年每年所得稅調(diào)增2000元,那調(diào)整多提折舊的會計分錄應該沒年進行調(diào)整還是可以在24年的會計憑證上一筆調(diào)整完這4年多計提的折舊?21年計入固定資產(chǎn)的保險應該回21年的賬調(diào)整憑證,還是可以在24年的憑證上進行調(diào)整?
現(xiàn)在電商行業(yè):稅務申報的收入數(shù)據(jù)和平臺推送的數(shù)據(jù)不一致,稅務局就會提醒,那要更正按平臺的數(shù)據(jù)來申報嗎,如果全部合規(guī),那稅務成本會大大提高,增值稅這塊有策劃的空間嗎?