您好 上個月做的暫估,可是暫估的商品發(fā)票還沒有回來 暫時不用處理
你好,咨詢一下假如2019年暫估的成本是5000,現(xiàn)在暫估發(fā)票回來4500,還有500暫估發(fā)票沒有回來這個怎么做賬
老師,我上個月做的暫估,可是暫估的商品發(fā)票還沒有回來,我是否在這個月先不用暫估回來,還是先暫估回來,然后在做一個暫估呢
老師您好,對于月底沒沒有收到發(fā)票但是入庫的情況要暫估入庫是嗎?發(fā)票幾個月不回來,發(fā)票什么時候回來再沖暫估,還是每月月初沖回來,月底再暫估呀?
老師,我上月做的暫估分錄是借庫存商品110000貸應付(暫估)110000,這個月發(fā)票來了,我先沖掉上月暫估借應付(暫估)110000貸庫存商品110000,還要把發(fā)票做一次嗎?發(fā)票這個月已經(jīng)抵扣了,為什么還要做一次呢?
老師您好,我每個月都有暫估,下個月我沒有去紅沖上個月的暫估,這樣對嗎,老師還是先暫估,等發(fā)票回來了再紅沖
請問個體戶開通了公帳戶怎么把錢轉(zhuǎn)私人帳戶不違規(guī)
老師,我們法人成立了一個社會組織,但是好像沒有進行報稅,那會影響他名下公司的運營嗎?會被一起進入黑名單嗎?
請問老師,除了把該開的票開了,成本票你先不收就不收,還能從哪些方面把公司利潤做多,不能年年虧損
問一下公司需要報銷的發(fā)票、銀行回單是會計人員自己去打印,還是有相關(guān)部門來提供
你好,合同上客戶為甲,我方為乙,收款方為丙(乙的合作伙伴),丁作為客戶的第三方代理機構(gòu)付款,報關(guān)單怎么做?
老師勞務(wù)派遣公司開差額5 %普票專票我們都的交增值稅是吧老師
員工入職幾天離職了,沒給買社保,對公發(fā)放工資,會不會被查說沒給員工買社保,因為現(xiàn)在買入社保就產(chǎn)生費用,之前是截止20號,20號前下社保,就不會產(chǎn)生
您好老師勞務(wù)派遣差額開專票還是普票老師
老師好我們有個個體,稅務(wù)局打電話說個稅沒報,個體需要報個稅嗎?在哪里報?
企業(yè)工會會費怎么收。國家的三薪,補貼,加班費。是扣除嗎?
就一直先暫估放在那,等發(fā)票來了再沖紅暫估,按實際做賬是這個意思嗎
是的 這樣賬務(wù)處理正確的
公司零散配件怎么做科目呢,相當于日常的工具
可以先計入低值易耗品科目
相關(guān)分錄能寫一下嗎老師
借:低值易耗品 貸;銀行存款等 借:制造費用 貸:低值易耗品
一次性攤銷可以嗎
本月入低值易耗品,本月就出去
老師我們是鋼材銷售,是否放在管理費用里
一次性攤銷可以的 如果是只銷售的企業(yè) 可以放在管理費用里
老師我對這塊有點不太明白, 拿到發(fā)票是借:低值易耗品 貸:其他應付 然后在做一張 借:管理費用 貸;低值易耗品 就是這樣嗎?我能不能直接做一樣 借管理費用-低值易耗品 貸其他應付 這樣不行嗎?
收到后就直接耗用的話 可以