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你好,咨詢一下假如2019年暫估的成本是5000,現(xiàn)在暫估發(fā)票回來4500,還有500暫估發(fā)票沒有回來這個怎么做賬

2020-08-16 15:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2020-08-16 15:57

你好 這500還在暫估的成本上放著就可以了。

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快賬用戶5151 追問 2020-08-16 16:04

怎么放呢?不是很明白,假如之前結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際庫存成本2000,暫估成本3000,合計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)成本是5000,現(xiàn)在暫估成本發(fā)票回來2500,這個還結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際成本加上暫估成本2000+2500,那500怎么呢

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齊紅老師 解答 2020-08-16 16:19

你好 結(jié)轉(zhuǎn)成本還是按5000,只是沖暫估沖的2500.

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快賬用戶5151 追問 2020-08-16 16:33

現(xiàn)在是19的發(fā)票回來了,這個還能直接結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?你看我做的對嗎?借庫存-2000,應(yīng)付賬款-2000,借庫存2000,貸應(yīng)付2000,借主營業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶5151 追問 2020-08-16 16:34

你的意思是只結(jié)轉(zhuǎn)暫估的成本,之前實(shí)際的不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-16 16:52

你好 不是的 結(jié)轉(zhuǎn)成本按實(shí)際來結(jié)轉(zhuǎn),而發(fā)票來多少就沖多少暫估,剩余的沒來發(fā)票不用沖。

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快賬用戶5151 追問 2020-08-16 16:55

可以跨年了呀!這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)?假如第一次實(shí)際加暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本是2000,其中暫估成本500,這個是回來450是發(fā)票還有50沒有,你寫一下分錄我能看下嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-16 16:57

你好 借 應(yīng)付賬款-暫估 450 貸 以前年度損益調(diào)整 450 借以前年度損益調(diào)整 450 貸 銀行存款 450

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你好 這500還在暫估的成本上放著就可以了。
2020-08-16
多結(jié)轉(zhuǎn)沖掉,借庫存商品 50貸以前年度損益調(diào)整 50 借以前年度損益調(diào)整 50 貸利潤分配未分配利潤
2020-08-15
你好 就是暫估回來200就沖掉200,然后按發(fā)票重新做,這100就不用沖。
2020-08-16
實(shí)際發(fā)生了多少 匯算清繳怎么做的
2020-08-15
您好 上個月做的暫估,可是暫估的商品發(fā)票還沒有回來 暫時不用處理
2020-12-03
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