你好 就是暫估回來200就沖掉200,然后按發(fā)票重新做,這100就不用沖。

你好,咨詢一下19年暫估成本借轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本是500,現(xiàn)在回來發(fā)票的成本是450,這個50該怎么入賬?
你好咨詢一下如果19年暫估成本500,結(jié)轉(zhuǎn)成本也是500匯算清繳沒有做調(diào)整,現(xiàn)在發(fā)票回來是450,這個現(xiàn)在怎么做賬?
你好,咨詢一下假如2019年暫估的成本是5000,現(xiàn)在暫估發(fā)票回來4500,還有500暫估發(fā)票沒有回來這個怎么做賬
你好,如果19年銷售商品成本是500,暫估成本300,2020年6月份暫估成本回來200,還有100沒有回來這個該怎么做賬?
你好,問下19年暫估的成本匯算清繳調(diào)整和沒有調(diào)整,如果7月發(fā)票回來做賬有什么不同?
老師,餐飲的毛利怎么算?毛利率等于啥
老師,有形動產(chǎn)租賃一般納稅人,11月份開經(jīng)營租賃13%發(fā)票不含稅收入109637.17元,稅額14252.83元;跨區(qū)域發(fā)生建筑服務預繳地不含稅稅收入92137.5元,預繳地預繳2%稅額8292.38元;請問增值稅2%的稅負話,11月份需認證抵扣多少進項,公式怎么算
老師好!2024年對其他應收款計提了壞賬準備,現(xiàn)在和對方對賬,沒有這筆金額了。能處理這個壞賬準備嗎?賬務怎么處理?求教?
會計學堂教高級會計審計嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
我現(xiàn)在不明白結(jié)轉(zhuǎn)成本這里,你能寫一下分錄嗎?我實在轉(zhuǎn)暈了
你好 借 應付賬款-暫估 200 貸 以前年度損益調(diào)整200 借 以前年度損益調(diào)整 200 貸 銀行存款 200
這樣對嗎?我覺得不是很對,為啥沒有庫存商品直接應付賬款呢
你好 庫存商品不是已經(jīng)都結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本了嗎?
暫估的庫存和發(fā)票回來的數(shù)不一定是一致的的呀
你好 不一致的話,最后調(diào)整就可以了。