你好 對的 沖暫估 做發(fā)票的 不做的話你的庫存商品沒有了
老師,我上月做的暫估分錄是借庫存商品110000貸應付(暫估)110000,這個月發(fā)票來了,我先沖掉上月暫估借應付(暫估)110000貸庫存商品110000,還要把發(fā)票做一次嗎?發(fā)票這個月已經(jīng)抵扣了,為什么還要做一次呢?
上個月有材料是暫估入庫,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品。本月發(fā)票到了,但是發(fā)票金額比暫估入庫金額要小,是否可以直接沖減庫存商品。分錄,借:應付賬款—暫估入庫 56000 庫存商品 -2640 貸:銀行存款 53360
你好,請問一下,上個月已經(jīng)暫估入庫,而且已經(jīng)銷售,這個月才收到發(fā)票,怎么做賬,上個月暫估入庫,是借:庫存商品,貸:應付賬款
老師您好!我4月份暫估的商品當月賣出去了 ,5月開的票我沖了暫估,然后在按發(fā)票做賬,怎么庫存數(shù)量還在?是需要把4月的結(jié)轉(zhuǎn)成本哪個分錄也要紅沖嗎?我做的 借:庫存商品-973.44 貸:應付賬款—應付暫估款-973.44 然后做了一筆 借:庫存商品973.45 應交稅費-應交增值稅-進項稅額126.55 貸:銀行存款1100
老師上月付材料款票未到做了暫估借:庫存商品 貸:應付賬款 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 本月發(fā)票還未到我要沖上月的暫估該怎么寫會計分錄?麻煩寫一下
老師,發(fā)票開出去了,如果以后要紅沖有時間限制嗎?
老師你好,營業(yè)執(zhí)照辦出來,后邊是什么流程
老師你好,請問一下我上個季度開了一張普票,但是老板說是開專票的,這個季度再沖出來開回專票,這樣報稅有影響嗎?
庫存商品報損能稅前扣除嗎
本月開的發(fā)票有之前月份的發(fā)票,之前不需要開,用到了才開,售票行業(yè)每個月都會有之前的發(fā)票,沒有統(tǒng)計,就是按照開票系統(tǒng)里面統(tǒng)計的稅率報的稅,和賬上統(tǒng)一
老師,請問一下紅字發(fā)票是不是只能銷售方開具購買方?jīng)]權(quán)限去紅沖?
公司沒有車輛,法人開了一張公司抬頭的加油票,能報銷入賬嗎
水果蔬菜批發(fā)零售免增值稅,那超市里賣米面植物油水果是不是可以免增值稅??
老師,上個季度自己弄了個無票收入,借現(xiàn)金貸主營業(yè)務收入貸應交稅費,然后今天客戶微信把錢轉(zhuǎn)給我微信,說是不要發(fā)票,我怎么處理這個事,上個季度我做了賬,還交了印花稅
全年一次獎金36800可以用全年一次和工資薪金分開申報嗎
老師你看這樣做對嗎?
老師你的意思是110000的庫存只要做了發(fā)票還會在的是嗎?
會計小白,基礎(chǔ)弱,老是想不明白,麻煩老師講清楚點,謝謝
借庫存商品貸應付賬款借應付賬款貸庫存商品的庫存商品沒有增加,但是你有實際入庫,你不應該做一個借方庫存商品的
買來貨物100,但是你做了暫估,然后又紅沖了,這不你的庫存商品并沒有增加。
舉個例子,老師,我現(xiàn)在本月的庫存商品是120000,和上月有出入,分錄怎么寫呢
不管本月的 你上個月暫估的分錄 銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎
上個月結(jié)轉(zhuǎn)了,因為企業(yè)所得稅比較多
老師,發(fā)票來了不是還要做一次發(fā)票嗎?我想不明白到底該怎么做
發(fā)票100 暫估80 借庫存商品80 貸應付帳款80 借應付賬款貸庫存商品80 借庫存商品100 應交稅費應交增值稅進項 貸應付帳款 借主營業(yè)務成本貸庫存商品20
老師,對應你發(fā)的這個我上面做的發(fā)票分錄哪里錯了呢?100 80指的是不含稅的金額,即庫存商品,對嗎?
但都是不含稅的,已經(jīng)是庫存商品了。
那這個分錄庫存商品為什么錯了呢?
還有這個是這樣嗎?那本月的庫存商品可以一起結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本嗎
單獨自己做一個結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要你自己算一下,我們看不出對錯來,不知道你銷售出去的成本是怎么核算的。