你好 對(duì)的 沖暫估 做發(fā)票的 不做的話你的庫(kù)存商品沒(méi)有了
老師,我上月做的暫估分錄是借庫(kù)存商品110000貸應(yīng)付(暫估)110000,這個(gè)月發(fā)票來(lái)了,我先沖掉上月暫估借應(yīng)付(暫估)110000貸庫(kù)存商品110000,還要把發(fā)票做一次嗎?發(fā)票這個(gè)月已經(jīng)抵扣了,為什么還要做一次呢?
上個(gè)月有材料是暫估入庫(kù),已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品。本月發(fā)票到了,但是發(fā)票金額比暫估入庫(kù)金額要小,是否可以直接沖減庫(kù)存商品。分錄,借:應(yīng)付賬款—暫估入庫(kù) 56000 庫(kù)存商品 -2640 貸:銀行存款 53360
你好,請(qǐng)問(wèn)一下,上個(gè)月已經(jīng)暫估入庫(kù),而且已經(jīng)銷售,這個(gè)月才收到發(fā)票,怎么做賬,上個(gè)月暫估入庫(kù),是借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款
老師您好!我4月份暫估的商品當(dāng)月賣出去了 ,5月開的票我沖了暫估,然后在按發(fā)票做賬,怎么庫(kù)存數(shù)量還在?是需要把4月的結(jié)轉(zhuǎn)成本哪個(gè)分錄也要紅沖嗎?我做的 借:庫(kù)存商品-973.44 貸:應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款-973.44 然后做了一筆 借:庫(kù)存商品973.45 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額126.55 貸:銀行存款1100
老師上月付材料款票未到做了暫估借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 本月發(fā)票還未到我要沖上月的暫估該怎么寫會(huì)計(jì)分錄?麻煩寫一下
老師好,公司辦理減資、變更股東可以同時(shí)辦理嗎?
老師回收庫(kù)存股,如果未分配利潤(rùn)也不夠沖怎么辦
老師,圖片里需要的時(shí)候要開專票?
有限責(zé)任公司內(nèi)部轉(zhuǎn)讓股份,其他投資人不能行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)嗎
以貼現(xiàn)法向銀行借款,借款期限為30天,月利率為1%,為獲得495000元的實(shí)際用款額,計(jì)算該公司應(yīng)借款總額和該筆借款的實(shí)際年利率(假設(shè)不考慮資金時(shí)間價(jià)值)。
我們賣空調(diào)的,給人家修個(gè)空調(diào),花錢雇人修的200元,能記銷售費(fèi)用-維修費(fèi)嗎?
老師好!小公司就老板一個(gè)人,沒(méi)有交社保,9.1號(hào)新規(guī)法人要強(qiáng)制交社保嗎
第二問(wèn)的約當(dāng)產(chǎn)量為什么是這樣計(jì)算的?紅筆是計(jì)算答案。
你好,我今天去面試,然后那個(gè)老板就給我轉(zhuǎn)了兩次錢,一次一萬(wàn)五,一次一萬(wàn)六千多,讓我給他轉(zhuǎn)到公司賬戶,但是我沒(méi)有任何的收益,我沒(méi)盈利一分錢,這樣算違法嗎,因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)也是腦子糊涂了,沒(méi)想明白就轉(zhuǎn)了,我以為就是幫忙而已
外幣折算,其他權(quán)益工具投資出售的時(shí)候,之前公允變動(dòng)也按照當(dāng)時(shí)的匯率變動(dòng)調(diào)整了,但是出售當(dāng)天只有收到的錢按照當(dāng)天匯率計(jì)算,其他的項(xiàng)目為啥不按照匯率計(jì)算了?
老師你看這樣做對(duì)嗎?
老師你的意思是110000的庫(kù)存只要做了發(fā)票還會(huì)在的是嗎?
會(huì)計(jì)小白,基礎(chǔ)弱,老是想不明白,麻煩老師講清楚點(diǎn),謝謝
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品的庫(kù)存商品沒(méi)有增加,但是你有實(shí)際入庫(kù),你不應(yīng)該做一個(gè)借方庫(kù)存商品的
買來(lái)貨物100,但是你做了暫估,然后又紅沖了,這不你的庫(kù)存商品并沒(méi)有增加。
舉個(gè)例子,老師,我現(xiàn)在本月的庫(kù)存商品是120000,和上月有出入,分錄怎么寫呢
不管本月的 你上個(gè)月暫估的分錄 銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎
上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)了,因?yàn)槠髽I(yè)所得稅比較多
老師,發(fā)票來(lái)了不是還要做一次發(fā)票嗎?我想不明白到底該怎么做
發(fā)票100 暫估80 借庫(kù)存商品80 貸應(yīng)付帳款80 借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品80 借庫(kù)存商品100 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付帳款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品20
老師,對(duì)應(yīng)你發(fā)的這個(gè)我上面做的發(fā)票分錄哪里錯(cuò)了呢?100 80指的是不含稅的金額,即庫(kù)存商品,對(duì)嗎?
但都是不含稅的,已經(jīng)是庫(kù)存商品了。
那這個(gè)分錄庫(kù)存商品為什么錯(cuò)了呢?
還有這個(gè)是這樣嗎?那本月的庫(kù)存商品可以一起結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
單獨(dú)自己做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要你自己算一下,我們看不出對(duì)錯(cuò)來(lái),不知道你銷售出去的成本是怎么核算的。