您好 這樣的話 就只做稅費繳納的處理 不調(diào)整賬務(wù)了
老師,現(xiàn)在這個單位要注銷。未分配利潤有28萬,要交個稅,別的代賬公司做的。是去年的利潤,如果去年打白條入庫28萬的費用,年末匯算清繳繳調(diào)出來交所得稅,是不是這樣賬上利潤就是負(fù)數(shù),不用交個稅了。所得稅也交了?是不是可以這樣操作
老師,現(xiàn)在這個單位要注銷。未分配利潤有28萬,要交個稅,別的代賬公司做的。是去年的利潤,如果去年打白條入庫28萬的費用,年末匯算清繳繳調(diào)出來交所得稅,是不是這樣賬上利潤就是負(fù)數(shù),不用交個稅了。所得稅也交了?是不是可以這樣操作
老師有個問題,10月份補交了兩萬多去年的所得稅,關(guān)鍵是這個稅是直接的,賬上找不出可以調(diào)的項目了,稅務(wù)局又要求必須要有利潤,所以就硬交了兩萬多的稅,咋調(diào)賬
鄒老師,接上一個問題。 “以往年度總共500多萬的虧損,納稅調(diào)增其他的金額=之前沒有彌補完的虧損+預(yù)交所得稅/所得稅稅率 這種情況下彌補虧損就是500多萬,而不是20萬 ”那意思以前500萬的虧損都調(diào)增,以后也不能再彌補了嗎?
老師,我們企業(yè)這個月本年齡累計凈利潤是5萬多,這個月要報所得稅,本來要交稅的,但是這個所得稅報表中有一項是:減:彌補以前年度虧損 就不用交稅了,是這樣嗎?老師
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么