你好 是的。 你可以I彌補(bǔ)虧損。 彌補(bǔ)后不影響就不需要繳納所得稅的??
老師,我們企業(yè)這個(gè)月本年齡累計(jì)凈利潤(rùn)是5萬(wàn)多,這個(gè)月要報(bào)所得稅,本來(lái)要交稅的,但是這個(gè)所得稅報(bào)表中有一項(xiàng)是:減:彌補(bǔ)以前年度虧損 就不用交稅了,是這樣嗎?老師
老師,我想問(wèn)下就是像做2021年一季度所得稅預(yù)交申報(bào)表的時(shí)候,因?yàn)橐薪黄髽I(yè)所得稅,享受了減:彌補(bǔ)以前年度虧損,這樣就導(dǎo)致所得稅交少了,但是,年度匯算,企業(yè)所得稅為什么還重復(fù)減這個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損呢?是系統(tǒng)自己減的
老師,我們?cè)?2年10月交企業(yè)所得稅時(shí) 有減 彌補(bǔ)以前年度虧損10萬(wàn),但是22年12月的時(shí)候 修改了19年的報(bào)表,使得22年本身是沒(méi)有可以彌補(bǔ)以前年度虧損的,所以現(xiàn)在報(bào)22年年報(bào)的時(shí)候,a106000企業(yè)所得稅虧損明細(xì)表 沒(méi)有顯示可以彌補(bǔ)以前年度虧損的金額,這個(gè)怎么辦。
上年有20多萬(wàn)虧損,這個(gè)季度利潤(rùn)有30萬(wàn),這個(gè)季度要交的企業(yè)所得稅是不是彌補(bǔ)虧損后的8萬(wàn)*5%=4000元來(lái)交所得稅,那個(gè)所得稅申報(bào)表會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)以前的虧損數(shù)吧
老師,我們利潤(rùn)表2022年的本年累計(jì)凈利潤(rùn)是-180000,2023年利潤(rùn)表的本年累計(jì)凈利潤(rùn)是5039,是要先彌補(bǔ)以前的虧損,再去交企業(yè)所得稅對(duì)嗎?就是說(shuō)今年我們還不用交企業(yè)所得,對(duì)不對(duì)?
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買(mǎi)了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
老師,以前是不是表格里沒(méi)有這一項(xiàng)呀,我記得以前只要報(bào)所得稅預(yù)交時(shí),只要利潤(rùn)是正的就得交稅,到年底多退少補(bǔ)
?你好? 1.? ?你們彌補(bǔ)虧損的時(shí)候季度里面 2季度就可以彌補(bǔ)的??
老師,什么意思,一季度不能補(bǔ)
?你好 1季度一般是沒(méi)有匯算上年是不能彌補(bǔ)的; 我們這邊1季度都不能。 要2季度彌補(bǔ)??
老師,您說(shuō)的2季度彌補(bǔ),是不是補(bǔ)得是前五年的
?你好 是的。? ? 就是這個(gè)意思的??