內(nèi)賬23做收入,20就是成本,進(jìn)項(xiàng)稅額1.5,交的稅金是0.5,記入管理費(fèi)用——稅費(fèi),管理費(fèi)記入管理費(fèi)用——管理費(fèi)
你好老師,建筑小公司,某個(gè)項(xiàng)目掛靠給有資質(zhì)的公司,資質(zhì)公司合同額是23,我們開了成本票20,結(jié)算時(shí)稅金2、管理費(fèi)1,之前交給資質(zhì)公司一些票據(jù)抵了1.5,結(jié)算時(shí)稅金2,管理費(fèi)1,抵得費(fèi)1.5,資質(zhì)公司直接減掉扣除了,我內(nèi)部怎么做分錄?
老師們,我們是建筑公司(一般納稅人企業(yè)),有些項(xiàng)目資質(zhì)不達(dá)標(biāo),所以我們就找有資質(zhì)的公司掛靠項(xiàng)目,那么我們與被掛靠方企業(yè)辦結(jié)算時(shí)要扣除管理費(fèi),如果我們開增值稅專用發(fā)票他們,那在結(jié)算款中只扣除附加稅和印花稅,但是如果我們開成增值稅普通發(fā)票,那在結(jié)算時(shí)還得扣除增值稅的部分,我在剛剛交手額會(huì)計(jì)她是用excel表格把開普通結(jié)算的這種項(xiàng)目,按照項(xiàng)目開給被掛靠方多少銷項(xiàng)與實(shí)際項(xiàng)目成本進(jìn)項(xiàng)抵扣后的增值稅結(jié)算,也就是她得用這種辦法把每個(gè)掛靠的項(xiàng)目單獨(dú)要計(jì)算出需要承擔(dān)的增值稅,先不說她這種計(jì)算工作量太大,不知道這么核算是否合理正確呢?
老師,我們公司是一家分公司,獨(dú)立核算。有以下幾個(gè)問題。 1、由于分公司沒有資質(zhì)一些業(yè)務(wù)接了但是由總公司開票,總公司入賬,但這比業(yè)務(wù)屬于分公司的,我要如何把這個(gè)錢轉(zhuǎn)過來?由分公司開票給總共公司嗎? 2、分向總或者總向分公司開費(fèi)用票是都可以稅前扣除嗎?分總之間業(yè)務(wù)往來是否需要簽訂合同? 3、分公司的人員工資有一部分總公司發(fā)又有一部分分公司發(fā),社保在總公司。分公司還需要對(duì)他申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?對(duì)于分公司沒有給他買社保稅務(wù)部部門查出來會(huì)不會(huì)說我們違規(guī)了? 4、分公司交管理費(fèi)給總公司,總公司開的管理費(fèi)用票分公司不能稅票扣除,那么我能不能讓總公司開其他品名的票,這樣我可以稅前扣除呢?
老師中午好!公司承接了一個(gè)項(xiàng)目,掛靠在有勞務(wù)資質(zhì)的B公司。下月項(xiàng)目結(jié)束后B公司扣除管理費(fèi)及稅金后,以民工工資表的形式會(huì)把錢轉(zhuǎn)給我們老板的私戶。說明一下:這個(gè)項(xiàng)目在施工過程中,老板讓項(xiàng)目經(jīng)理開進(jìn)來一些以我們公司為抬頭的專票和普票。專票老板要求下月做抵扣,少交公司增值稅。請(qǐng)問老師,這種情況怎么處理比較合規(guī)呢?
案例題目:老師,我們有個(gè)裝修項(xiàng)目是150w,是三個(gè)老板一起做,用我們公司的資質(zhì),除了3個(gè)點(diǎn)的專票外,老板說收1.2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),還有不有其他什么稅要交?1.2個(gè)點(diǎn)會(huì)不會(huì)虧?? 答:1、管理費(fèi):按合同總價(jià)收1.2%屬于行業(yè)的正常水平,可行 稅費(fèi):增值稅3%+附加稅12%+企業(yè)所得稅(1%-2%)+印花稅0.03% 提問的問題:(1)這個(gè)企業(yè)所得稅1%-2%是什么意思?沒理解 (2)這個(gè)收管理費(fèi)按合同價(jià)的1.2%收取,對(duì)于提供資質(zhì)這方,簽合同價(jià)金額時(shí)是不含稅好還是含稅金額好?
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬(wàn),借方105萬(wàn),個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬(wàn),納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
抵的不是進(jìn)項(xiàng)稅額1.5,就是給資質(zhì)公司提供了一些費(fèi)用票的金額,這個(gè)做什么科目
那這應(yīng)該記入項(xiàng)目的成本或費(fèi)用
給資質(zhì)公司提供的這些票,是老板拿回來交過去的,這些票的款我內(nèi)部是不是要付給他?要做個(gè)其它應(yīng)付款?
您和老板核實(shí)一下,這一般應(yīng)該是被掛靠方付的,到時(shí)候沖你的應(yīng)收賬款