你好,到了一車材料,錢也付了,發(fā)票沒到, 借:預付賬款,貸:銀行存款等科目 借:原材料?,???貸:應付賬款-暫估
到了一車材料,錢也付了,發(fā)票沒到,怎么做會計分錄
到了一車材料,錢也付了,發(fā)票沒到,怎么做會計分錄
采購商品,錢已經(jīng)付了,商品也收到了,但是發(fā)票還沒有收到!會計分錄怎么做呢?
購買一批材料,錢付了,發(fā)票未收到,分錄怎么寫?
想問一下,貨到了,錢也付了,發(fā)票沒有到,怎么做分錄呢
主播公司算稅…讓按工資薪金計算會有風險么
老師,麻煩問下,勞務派遣公司,按照派遣人員申報的話,個稅比較高,人員多,農(nóng)民工不承擔個稅。這個有沒有什么辦法呢?
董老師,剛剛這個問題還是不太懂。供應商統(tǒng)一開票給母公司,母公司代收代付,和子公司簽協(xié)議,但是母公司收的是管理費或者服務費并開相應發(fā)票吧?而不是說母公司幫子公司開子公司相應金額的成本或費用票吧?
公司旗下連鎖零售門店自負盈虧獨立做賬,但稅務系統(tǒng)這個我們總店幫忙管理,也有開發(fā)票的權(quán)限?,F(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個門店的名頭開發(fā)票,是不是得跟他們要來合同和銷售單子,零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款,我得用什么憑證呀?如果其中出現(xiàn)問題是不是和總公司沒關(guān)系是門店的問題呀?
請問老師,收購農(nóng)產(chǎn)品,紅沖了一筆22年時收購的錯誤發(fā)票,然后又開了一筆正確的,抵扣勾選時全部選上,再申報的時候,這一筆做了進項稅額轉(zhuǎn)出,金額19119.1,稅額1890.9 請問老師,我怎樣做這筆分錄? 謝謝
請問一家小微企業(yè)。一直沒有做員工工資的費用。因為一直沒有員工,所以就沒做工資帳,然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金,能不能做一筆員工離職一次性補償用現(xiàn)金支付的分錄呢?
公司總共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司領(lǐng)工資,其中5個大貨車司機工資比較高,1萬以上,但是老板每月只讓從公戶給各個司機發(fā)5000(避免交個稅),剩下的都是從老板私人卡發(fā)放,這樣是不是對公司有很大的風險
股東退股,原來注冊資本100萬,這個股東原本投資24萬,先增加新股東增資24萬然后再減資24萬,公司是虧損的,投資款不退,這個賬務怎么處理
老師,跨境9810海外倉報關(guān)出口,批量出口報關(guān),但是貨在海外倉還沒有銷售出去,平臺銷售出去時間不一致,銷售價格也可能不一致,那請問后期申請免稅要怎么處理呢?是需要等到整批銷售出去并收匯了才能申請免稅嗎?(小規(guī)模納稅人)
第三種情況,是什么意思?舉個例子
這樣的嗎?
你好,到了一車材料,錢也付了,發(fā)票沒到, 借:預付賬款,貸:銀行存款等科目 借:原材料?,???貸:應付賬款-暫估 (是針對這個回復有什么疑問嗎) 你描述的是材料,而你做的分錄是庫存商品,顯然是不對的
是庫存商品,我們不需要加工的,我們是直接買來賣。
你好,庫存商品(錢也付了,發(fā)票沒到)那賬務處理就是了 借:預付賬款,貸:銀行存款等科目 借:庫存商品,???貸:應付賬款-暫估
我這個分錄對不對
你好,第二個不對,借方應當是預付賬款 還有:做分錄不要用紅筆,因為會計上紅字是沖銷的意思
那收到發(fā)票怎么做
你好,取得發(fā)票的時候 先紅沖暫估 借:應付賬款-暫估,貸:庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品,貸:預付賬款
哪還有我們有一車貨,買家先給了10萬的預付賬款,可以的這次我們給他發(fā)了18萬的貨,多的部分怎么入賬呢
你好 買家先給了10萬的預付賬款,借:銀行存款? 10萬,貸:預收賬款? 10萬 這次我們給他發(fā)了18萬的貨,借:預收賬款18萬 ???,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)。多出的部分在預收賬款借方余額體現(xiàn),代表應收未收的款項
后面收到了在借銀行存款8萬,貸預付賬款8萬,對不對,老師
你好,不對,收到尾款8萬的時候分錄是,借:銀行存款? 8萬,貸:預收賬款? 8萬
打錯字了,好的謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝