你好,到了一車材料,錢也付了,發(fā)票沒到, 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款等科目 借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估
到了一車材料,錢也付了,發(fā)票沒到,怎么做會計分錄
到了一車材料,錢也付了,發(fā)票沒到,怎么做會計分錄
采購商品,錢已經(jīng)付了,商品也收到了,但是發(fā)票還沒有收到!會計分錄怎么做呢?
想問一下,貨到了,錢也付了,發(fā)票沒有到,怎么做分錄呢
老師,購買的鋼材發(fā)票沒有到,貨到了款也付了。這個怎么做分錄,發(fā)票到了款也付尾款了又怎么做
老師,單位個稅上有個投訴,但是公司領(lǐng)導(dǎo)一直沒有協(xié)商好這件事情。我們要是不管這件事情,對我們會有什么影響呢
有限責(zé)任公司企業(yè)所得稅減半征收嗎
老師,那天我還開出來了,第一行,信息技術(shù)服務(wù)*服務(wù)費(fèi)。今天就沒了,添加不出來?。空k呢
借: 應(yīng)交稅金—增值稅 1036.13 應(yīng)交稅金—印花稅 44.74 應(yīng)交稅金—應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 36.26 應(yīng)交稅金—應(yīng)交所得稅 1068.3 貸: 銀行存款 2185.47 印花稅,城建稅,所得稅,怎么算出來的,
新公司注冊資本50萬,還未實(shí)繳,但名下有100萬固定資產(chǎn)(門面),5年內(nèi)還需再次實(shí)繳資本嗎?
老師 給我們提供服務(wù)的客戶開不了發(fā)票 (服務(wù)類的發(fā)票)我們要對方給開收據(jù)能抵扣利潤嗎
3(2022單).甲公司采購的原材料加工成產(chǎn)成品后對外的銷售。2×20年甲公司發(fā)生的有關(guān)交易或事項如下:(1)采購原材料支付購買價款100萬元,入庫前發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)用2萬元:(2)加工成本20萬元,其中非正常消耗物料1萬元:(3)產(chǎn)成品運(yùn)至客戶處,發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)用3萬元,截至2×20年12月31日,產(chǎn)成品的控制權(quán)尚未轉(zhuǎn)移給客戶。不考慮其他因素,2×20年12月31日,甲公司資產(chǎn)負(fù)債表中仔貨列水的金額是()。 A. 124萬元 B. 121 萬元 C.120 萬元
公司股份轉(zhuǎn)讓需要交稅嗎?
老師,有什么財務(wù)軟件可以直接連稅局,是好管家嗎
老師這個題發(fā)了多少股呢,不是200000/10×2=40000股嘛,發(fā)了4萬股???
這樣的嗎?
你好,到了一車材料,錢也付了,發(fā)票沒到, 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款等科目 借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎) 你描述的是材料,而你做的分錄是庫存商品,顯然是不對的
是庫存商品,我們不需要加工的,我們是直接買來賣。
你好,庫存商品(錢也付了,發(fā)票沒到)那賬務(wù)處理就是了 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款等科目 借:庫存商品,???貸:應(yīng)付賬款-暫估
我這個分錄對不對
你好,第二個不對,借方應(yīng)當(dāng)是預(yù)付賬款 還有:做分錄不要用紅筆,因為會計上紅字是沖銷的意思
那收到發(fā)票怎么做
你好,取得發(fā)票的時候 先紅沖暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品,貸:預(yù)付賬款
哪還有我們有一車貨,買家先給了10萬的預(yù)付賬款,可以的這次我們給他發(fā)了18萬的貨,多的部分怎么入賬呢
你好 買家先給了10萬的預(yù)付賬款,借:銀行存款? 10萬,貸:預(yù)收賬款? 10萬 這次我們給他發(fā)了18萬的貨,借:預(yù)收賬款18萬 ???,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)。多出的部分在預(yù)收賬款借方余額體現(xiàn),代表應(yīng)收未收的款項
后面收到了在借銀行存款8萬,貸預(yù)付賬款8萬,對不對,老師
你好,不對,收到尾款8萬的時候分錄是,借:銀行存款? 8萬,貸:預(yù)收賬款? 8萬
打錯字了,好的謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝