你好,到了一車材料,錢也付了,發(fā)票沒到, 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款等科目 借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估

到了一車材料,錢也付了,發(fā)票沒到,怎么做會計分錄
到了一車材料,錢也付了,發(fā)票沒到,怎么做會計分錄
采購商品,錢已經(jīng)付了,商品也收到了,但是發(fā)票還沒有收到!會計分錄怎么做呢?
購買一批材料,錢付了,發(fā)票未收到,分錄怎么寫?
想問一下,貨到了,錢也付了,發(fā)票沒有到,怎么做分錄呢
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會計實操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費用和累計折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費,但是沒有發(fā)票,如何入賬?
這樣的嗎?
你好,到了一車材料,錢也付了,發(fā)票沒到, 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款等科目 借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎) 你描述的是材料,而你做的分錄是庫存商品,顯然是不對的
是庫存商品,我們不需要加工的,我們是直接買來賣。
你好,庫存商品(錢也付了,發(fā)票沒到)那賬務(wù)處理就是了 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款等科目 借:庫存商品,???貸:應(yīng)付賬款-暫估
我這個分錄對不對
你好,第二個不對,借方應(yīng)當(dāng)是預(yù)付賬款 還有:做分錄不要用紅筆,因為會計上紅字是沖銷的意思
那收到發(fā)票怎么做
你好,取得發(fā)票的時候 先紅沖暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品,貸:預(yù)付賬款
哪還有我們有一車貨,買家先給了10萬的預(yù)付賬款,可以的這次我們給他發(fā)了18萬的貨,多的部分怎么入賬呢
你好 買家先給了10萬的預(yù)付賬款,借:銀行存款? 10萬,貸:預(yù)收賬款? 10萬 這次我們給他發(fā)了18萬的貨,借:預(yù)收賬款18萬 ???,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)。多出的部分在預(yù)收賬款借方余額體現(xiàn),代表應(yīng)收未收的款項
后面收到了在借銀行存款8萬,貸預(yù)付賬款8萬,對不對,老師
你好,不對,收到尾款8萬的時候分錄是,借:銀行存款? 8萬,貸:預(yù)收賬款? 8萬
打錯字了,好的謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝