這個(gè)之前報(bào)稅了,最好是11月更正比較好
老師我要更改8.910月份的憑證,可以直接在8.9.10月份的更改嗎?還是只能在11月份里做更正處理
請問以前月份同一個(gè)憑證的部分分錄錯(cuò)了,現(xiàn)在更正能不能只更正錯(cuò)的那部分?還是要一整張憑證都更正
老師,小微企業(yè),我企業(yè)所得稅3月份沒有計(jì)提,3月份修改利潤表了,在電子稅務(wù)局上能直接修改報(bào)表嗎?還是先不更改以前的,只用報(bào)后面的7-9月份的報(bào)表,以后到大廳進(jìn)行報(bào)表更正?
1月份憑證做錯(cuò)了怎么更改,直接借在建工程貸銀行存款,收到的是專用發(fā)票現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),怎么更正
郭老師,老師,是10月份扣的社保,11月份審核個(gè)稅。那如果要現(xiàn)在更正12月更正,可以嗎???
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個(gè)人所得稅由他來申報(bào)還是我來申報(bào)
公司搬遷,重新購買一批辦公桌椅、柜子??們r(jià)8萬,但是單張桌子、單個(gè)柜子不高于1000元,應(yīng)該記哪個(gè)科目
億企財(cái)稅和金蝶用友一個(gè)都是記賬軟件嗎?
現(xiàn)在俄羅斯和中國之間的交易直接就是可以人民幣交易了嗎
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無同類銷售價(jià)格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項(xiàng)稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價(jià),怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(jià)(成本價(jià))直接?稅率呀?
之前財(cái)務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報(bào),這次自己學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實(shí)操,所以除了學(xué)習(xí)個(gè)稅實(shí)操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報(bào)的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會影響收匯嗎。同時(shí)會不會影響退稅呢?
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計(jì)開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計(jì)的嗎?
報(bào)過稅的最好是不要動之前的賬
哦這樣啊,老師那比如說我要更正8月份的分錄代某某公司支付的電費(fèi),現(xiàn)在更正成我們公司自己的電費(fèi),這個(gè)分錄要怎么寫
你之前分錄是啥,??借管理費(fèi)用,貸 你之前掛往來嗎,沖掉往來
我之前記得是借:其他應(yīng)收款——某公司,貸:銀行存款
我們是生產(chǎn)企業(yè),每月電費(fèi)都在80多萬元,然后都是比如9月支付8月份的
借制造費(fèi)用? 貸其他應(yīng)收款
老師只用做這一個(gè)分錄嗎?不用紅沖我之前做的那筆分錄了是嗎?我摘要直接寫更正幾月幾號憑證嗎?
我摘要直接寫更正幾月幾號憑證 是,只需要寫一個(gè)分錄,
老師你還在嗎?就是早上那個(gè)問題,那我這邊之前有做過別人公司代我們支付的款項(xiàng),我分錄是借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款——某公司現(xiàn)在人家沒有帶我們支付了,我現(xiàn)在更正要怎么更正
你直接摘要寫更正xx憑證就可以,后面轉(zhuǎn)自己公司發(fā)生就可以,
你這個(gè)分錄不是寫管理費(fèi)用嗎,這個(gè)是轉(zhuǎn)自己公司發(fā)生就可以
老師是這樣的其實(shí)這兩公司都是我們的,就是一個(gè)公司兩個(gè)名字,早上說的那個(gè)是新公司,因?yàn)橹皼]有跟房東簽租賃協(xié)議,是舊公司跟房東簽的租賃協(xié)議,所以付款的時(shí)候都是用新公司的賬戶來支付這些款項(xiàng),然后寫成代舊公司支付,可現(xiàn)在新公司跟房東簽訂了租賃協(xié)議,舊公司跟房東簽的租賃協(xié)議到今年6月份就滿一年了,之前因?yàn)樾鹿緵]有簽租賃協(xié)議,現(xiàn)在新公司從6月份開始跟房東簽了協(xié)議這些費(fèi)用就變成新公司的費(fèi)用了,而不再是舊公司的費(fèi)用,也就是說舊公司跟房東終止了合同,舊公司也就沒有只寫費(fèi)用了,可我之前都是做在舊公司名下,分錄就是上面我跟你說的那樣記現(xiàn)在要怎么更改
借制造費(fèi)用? 貸其他應(yīng)收款 這樣做就可以, ,轉(zhuǎn)本公司費(fèi)用就可以,不是寫嗎,
你之前是掛往來, 你貸其他應(yīng)收款,就是沖掉了
這個(gè)是新公司的帳這樣更正,舊公司的我要怎么更正,新公司當(dāng)時(shí)我做的是代舊公司支付借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,現(xiàn)在更正為借:制造費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款--舊公司,那舊公司這邊我當(dāng)時(shí)做的是借:制造費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款--新公司,現(xiàn)在這個(gè)費(fèi)用是新公司的直接轉(zhuǎn)新公司,舊公司沒有這些費(fèi)用我要怎么更正之前的分錄
借:制造費(fèi)用負(fù)數(shù) ,貸:其他應(yīng)付款--新公司 負(fù)數(shù)