借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸在建工程。
老師,我上個(gè)月有份憑證做錯(cuò)了,錯(cuò)誤分錄是: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在要改為: 借;銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 上月憑證已經(jīng)轉(zhuǎn)訂好了,我想直接在這個(gè)月改,應(yīng)該怎樣操作呢
老師好 1月份做了分錄 借:銀行存款 1 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -利息收入 1(沒(méi)做紅1) 現(xiàn)在怎么更正呢
老師,我4月份做了一筆分錄,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)該記錯(cuò)借貸方向了,現(xiàn)在12月份做賬,我想更正它,想問(wèn)怎么更正,我做的分錄:收到銀行存款利息,借:銀行存款2萬(wàn),貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-存款利息2萬(wàn),我應(yīng)該怎么做調(diào)整?
老師,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)之前月份有一筆業(yè)務(wù)科目記錯(cuò),原憑證借:銀行存款110000 貸:應(yīng)收賬款110000 正確的應(yīng)該是 借:銀行存款110000 貸:應(yīng)收賬款30000 短期借款80000 那我可以在這個(gè)月直接做一筆更正弄月某號(hào)憑證,借:應(yīng)收賬款80000 貸:短期借款80000嗎?
我在看他們一月份的賬時(shí),發(fā)現(xiàn)有科目用錯(cuò)了,需要更正嗎?還是不管? 附件是銀行回單,備注是備用金 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸銀行存款是一月份的憑證如果不更正有沒(méi)有關(guān)系?就當(dāng)我沒(méi)看過(guò)
您好,我在公司工作,沒(méi)有合同,工資發(fā)放公司讓我開(kāi)發(fā)票他打給我,我自己去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票個(gè)人所得稅年底匯算會(huì)不會(huì)很高,一個(gè)月開(kāi)6000的發(fā)票
老師好,我把2025.3月份勾選認(rèn)證完成的專(zhuān)用發(fā)票當(dāng)普票入賬了,進(jìn)項(xiàng)稅入成本里也結(jié)轉(zhuǎn)了,4月份已沖銷(xiāo)錯(cuò)誤憑證按正確分錄入賬,這種情況還需要調(diào)2025年第一季度所得稅申報(bào)表嗎?
更改法人股權(quán)轉(zhuǎn)讓章程修正案出資金額105000元百分百股權(quán)轉(zhuǎn)讓原股東填多少新股東填多少
更改法人出資額是10500百分之百股權(quán)占比原股東填多少新股東填多少
老師,匯算清繳時(shí),費(fèi)用和成本有暫估的需要調(diào)增嗎?
更改法人出資額是10500元原股東填多少新股東填多少怎么填
企業(yè)需要做進(jìn)出口公司 需要辦理什么資料
更改法人修改章程案出資時(shí)間出資額怎么填
請(qǐng)問(wèn)一般人企業(yè),第一年收入為0,研發(fā)費(fèi)用在收入為0的情況下可以進(jìn)行加計(jì)抵減嗎
老師,現(xiàn)在我在長(zhǎng)沙,親戚公司在西安,業(yè)務(wù)一年百萬(wàn)級(jí),請(qǐng)問(wèn)交接一定要我過(guò)去嗎
我有一筆在建工程監(jiān)理費(fèi)25000現(xiàn)在要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)也要攤銷(xiāo)24年嗎
攤銷(xiāo)5年嗎,和房屋一起
對(duì)的,是的,是這么做的,最低20年。