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老師,小微企業(yè),我企業(yè)所得稅3月份沒有計(jì)提,3月份修改利潤表了,在電子稅務(wù)局上能直接修改報(bào)表嗎?還是先不更改以前的,只用報(bào)后面的7-9月份的報(bào)表,以后到大廳進(jìn)行報(bào)表更正?

2022-10-10 15:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-10 15:23

報(bào)表有錯(cuò)誤的,需要更正申報(bào)。

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快賬用戶9695 追問 2022-10-10 15:28

請(qǐng)問我怎么更正申報(bào)?是不是沒有上月計(jì)提,報(bào)表就是存在錯(cuò)誤?

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齊紅老師 解答 2022-10-10 15:32

首先你看一下你報(bào)表填寫有沒有錯(cuò)誤?還是說報(bào)表對(duì)了,只是賬上沒有計(jì)提。

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快賬用戶9695 追問 2022-10-10 15:34

試算平衡表的本年利潤和利潤總額一樣,隔了個(gè)企業(yè)所得稅,是錯(cuò)了吧?

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齊紅老師 解答 2022-10-10 15:39

是的,這不對(duì)。還差所得稅,那你就要更正申報(bào)了。還差所得稅,那你就要更正申報(bào)了。

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快賬用戶9695 追問 2022-10-10 15:45

我們這個(gè)月報(bào)7到9月份的,更正申報(bào)怎么報(bào)?要去大廳嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-10 15:46

在申報(bào)系統(tǒng)里點(diǎn)更正申報(bào)就行。 現(xiàn)在是正在報(bào)稅期呀,就是報(bào)789的789,按正確的報(bào)。前面報(bào)錯(cuò)的,做更正申報(bào)。

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快賬用戶9695 追問 2022-10-10 15:47

好的,老師,憑證就做紅字分錄,對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-10 15:55

。紅沖的業(yè)務(wù)這樣處理是對(duì)的。

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報(bào)表有錯(cuò)誤的,需要更正申報(bào)。
2022-10-10
需要更正3月及以后的申報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表同樣要修改的
2024-09-05
你好可以這么做的
2021-01-19
同學(xué)您好,應(yīng)該是可以正常更正的
2020-08-31
你好,如果能反結(jié)賬的話,最好還是反結(jié)賬去修改比較方便。
2024-04-12
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