你好,同學。 你是享受差額計稅嗎

請問 我單位銷售外購的 房屋。我們是小規(guī)模,想問一下 開了普票 70萬 不含稅的。增值稅報表 附表和主表 都填哪幾行?需要預交吧?
老師你好!請問我們是營改增小規(guī)模企業(yè),本季度開普票18萬,其中提供生活服務開發(fā)票9萬(享受疫情免稅),提供銷售商品和勞務9萬。本季度申報增值稅,需要填幾個表,填在報表的什么地方
老師我想請問一下,我們小規(guī)模企業(yè),資產就50幾萬的 我開建筑咨詢費的時候開了1%的稅率 但是因為后面按月不足15萬一季度我們不足45萬,增值稅申報表就填寫減免稅的。現在申報增值稅異常,是不是如果交不到稅的小規(guī)模企業(yè)是不可以開具1%的發(fā)票呢,還是開具1%稅率發(fā)票和交稅不交稅無關
請問各位,公司為小規(guī)模勞務派遣公司,一季度開普通發(fā)票70多萬(沒扣除工資社保部分不含稅金額),差額征稅,請問申報時需要交增值稅嗎?您看下我發(fā)的發(fā)票匯總表
我們是一家小規(guī)模旅游公司,聽了唐老師的報稅課案例2,有幾個疑問請假下:附表一中的第5欄是不是填普票+無票收入,如果超過30萬,要不要填增值稅減免申報表?
老師你好,10月已經發(fā)貨,但未滿足收入條件及還未開增值稅發(fā)票,是否要在10月納稅所屬期繳納增值稅呀?還是等開票確認收入再納稅呀?
老師,我開具發(fā)票糸統導出來收入是40318949.79元,申報企業(yè)所得稅提示我小于增值稅申報收入42770618.55元,差額:2451668.76元,9月份有沖紅發(fā)票,10月份也沖紅了一張9月份的發(fā)票。這種情況我要怎么查清原因并處理?急,謝謝老師。
繳納社保這塊怎么做的分錄, 繳納時借應付職工薪酬社保 借其他應付款社保 貸銀行存款 計提工資時借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資 貸應付職工薪酬社保 發(fā)放時借應付職工薪酬工資 貸銀行存款 貸個稅 貸其他應付款社保 總感覺那里不對,和我在電子個稅申報的數據不一樣 我這樣做是不是不對
老師你好!上個開票下個月需要沖紅,稅費己交,影響沖紅嗎?現在稅費怎樣處理,下個月也沒有開票計劃如何處理
購買打印機1550元記入什么科目?
股權變更需要繳納那幾個稅,稅率多少
企業(yè)在2018年1月1日至2027年12月31日新購進的設備、器具,單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入當期成本、費用在計算應納稅所得額時扣除。這個政策合伙企業(yè)適用嗎?
企業(yè)將貨物賣給直銷員和消費者那個銷售額確定老師給個總結
請問老師,稅負率5%,銷售100萬,進項要多少?怎么算?
老師 請問調整社保繳費工資應該怎么操作?
老師 我是否享受 我也不知道啊?要稅務局認定嗎?
如果你是非房產企業(yè),可以享受。
我是商貿企業(yè)
買價65萬 售價70萬。開的普票 我是小規(guī)模。
你附表二填寫65萬扣除,附表一按5萬銷售額 填寫在不動產銷售即可。
那報表要怎么填寫呢。先填附表一5%那?然后主表要填嗎?另外還想問一下 這個不用疫情期間的減稅吧?只有3%的才享受?
老師您能給我看看表咋填的嗎?我不知道您說的 附表一 附表二十哪個
附表1,5%扣除項填寫 65 然后主表,不動產銷售額這一欄? 5萬填寫 。 不用的
請問 我自己單位建造的 出售呢。售價100 原值85 折舊40。怎么填寫呢?
不可以的,自己建造出售,不可差額計稅的, 就是按70填寫銷售額了的
就直接填寫主表就行了?不用填其他表了?
是的,就是這個意思的
那是不是 主表的第7 第8行?
請問 附表一 里面 2和5 還有10和13 他們是一樣的數嗎?
你填寫10和11 主表我現在沒有表
這個需要預繳嗎?預繳是咋回事啊老師
如果說你這個不動產在異地的話,就要預交,沒有就不用。
預繳怎么報?。?
預交的話是在你不動產當地這個大廳去處理,不是在網上申報。