同學你好 第一季度的還是需要交的 四月開始普票免稅
3.新陽勞務派遣服務有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,按季度申報納稅,2021年1季度發(fā)生業(yè)務如下:提供勞務派遣服務,取得全部含稅收入126萬元,其中含代用工單位支付給勞務派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金共計84萬元,選擇差額征稅并按全額開具增值稅普通發(fā)票。請計算2021年第一季度應交增值稅()
.新陽勞務派遣服務有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,按季度申報納稅,2021年1季度發(fā)生業(yè)務如下:提供勞務派遣服務,取得全部含稅收入126萬元,其中含代用工單位支付給勞務派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金共計84萬元,選擇差額征稅并按全額開具增值稅普通發(fā)票。請計算2021年第一季度應交增值稅
.新陽勞務派遣服務有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,按季度申報納稅,2021年1季度發(fā)生業(yè)務如下:提供勞務派遣服務,取得全部含稅收入126萬元,其中含代用工單位支付給勞務派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金共計84萬元,選擇差額征稅并按全額開具增值稅普通發(fā)票。請計算2021年第一季度應交增值稅(
新陽勞務派遣服務有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,按季度申報納稅,2021年1季度發(fā)生業(yè)務如下:提供勞務派遣服務,取得全部含稅收入126萬元,其中含代用工單位支付給勞務派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金共計84萬元,選擇差額征稅并按全額開具增值稅普通發(fā)票。請計算2021年第一季度應交增值稅()A0B.3.78C.2.1D.1.26
請問老師,公司為小規(guī)模勞務派遣公司,一季度開票32萬多,差額征稅,請問申報時需要交增值稅嗎?您看下我發(fā)的發(fā)票匯總表
為什么答案c產品沒有固定成本,全都算給b產品來承擔嗎
原有產量減少20%,應該是30000*(1-20%)???
一個公司內帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財政撥款,我有點不是很明白,是說收到財政撥款的這些納入財政預算管理的事業(yè)單位、社會團體,他們在收到的時候不用作為財政補貼處理,相應的這些所對應產生的支出不能稅前列支,但要相應做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財政補貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因為沒有付款,所以對方沒有開發(fā)票過來,但是貨物已經在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進項發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財務杠桿系數為1.企業(yè)不存在財務風險呢。
為什么現(xiàn)值指數要1+?因為現(xiàn)值指數大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認36萬的收入嗎?或者也可以分期確認也就是24年7月只確認一個月即1萬的租金。因為我看課件上中間寫了:可對上述已確認的收入,“可”不就是代表這個可以那個也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預收款的對象是生產期限超12個月的大型設備,那企業(yè)所得稅上確認收入是按發(fā)貨還是按生產進度?
老師不是在l和h之間不做調整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點啊
差額征稅享受免稅嗎?按哪個政策走呢
同學你好 差額納稅的不能享受
那剛才您說的四月開始普票免稅是錯的是吧,差額征稅不享受這個對嗎
同學你好 差額納稅不享受這個政策
那請問申報增值稅報表時這70多萬填到哪個欄次呢,是按不含稅銷售額70萬填還是按扣除工資社保后的數填報呢
同學你好 差額納稅的嗎