你好 主表商品的在第一列10欄 其他的在第二列其他免稅銷售額 減免表最后一行填寫免稅的
老師,我有一個申報表報到一半,它提示 剔除不動產(chǎn)銷售額后,本期銷售額未達起征點,請將除不動產(chǎn)銷售額之外的本期應征增值稅銷售額(不含開具及代開專用發(fā)票銷售額)對應塡寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中. 怎么也保存不了。。小規(guī)模,季度不含稅收入30779.94+稅務代開專票10500=41279.94(發(fā)生在三月,稅率1% 一月,二月沒有開票)能幫我看看這是什么問題么
老師你好!請問我們是營改增小規(guī)模企業(yè),本季度開普票18萬,其中提供生活服務開發(fā)票9萬(享受疫情免稅),提供銷售商品和勞務9萬。本季度申報增值稅,需要填幾個表,填在報表的什么地方
老師好,我單位是小規(guī)模納稅人19年12月開了20萬的免稅普票,銷售農(nóng)產(chǎn)品種子發(fā)票,增值稅依照國家稅務局要求主表19行填寫了免稅額6000元,現(xiàn)在稅務局要求我改19年的企業(yè)所得稅匯算,要求加這6000元的稅款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入科目中,我想我企業(yè)都是免稅的,怎么讓我莫名其妙加上6000元的營業(yè)外收入,能不能給我提供一個會計條款證明我不需要確認這部分營業(yè)外收入,謝謝老師
1.某公司為增值稅小規(guī)模納稅人,增值稅按季度申報繳納。2021年7-9月銷售業(yè)務取得款項及相關(guān)支出情況為:(1)銷售貨物收款為20萬元。(2)銷售建筑服務收款為30萬元,同時向其他建筑企業(yè)支付分包款18萬元。(3)將公司門面房出?收款330萬元,該門面房購置原價180萬元,已累計計提折舊60萬元。假定該公可2021年7-9月所有銷售業(yè)務均開具增值稅普通發(fā)票。請依次簡要回答下列問題:(1)現(xiàn)行規(guī)定小規(guī)模納稅人享受免征增值稅的銷售額標準是多少?(2)簡述判定小規(guī)模納稅人免征增值稅銷售額口徑是多少?并據(jù)此判定該公司第三季度是否符合免征增值稅條件?(3)計算銷售門面房應繳納的增值稅。
老師,我想請問一下,我是小規(guī)模納稅人,如果一個季度開了58000的發(fā)票,因為疫情的免銷稅的,然后開了一張紅沖的發(fā)票其中銷售額是負數(shù)39603.96 稅額是負數(shù)396.04,紅沖一共是4萬元的。那么季度申報增值稅的時候我的收入18396.04,是填在免稅銷售額小微企業(yè)免稅銷售額第9.第10欄。然后稅額負數(shù)396.04是填寫在17欄18欄本期免稅額小微企業(yè)免稅額負數(shù)396.04是這樣嗎
原有產(chǎn)量減少20%,應該是30000*(1-20%)???
一個公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財政撥款,我有點不是很明白,是說收到財政撥款的這些納入財政預算管理的事業(yè)單位、社會團體,他們在收到的時候不用作為財政補貼處理,相應的這些所對應產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財政補貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因為沒有付款,所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進項發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財務杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財務風險呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因為現(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認36萬的收入嗎?或者也可以分期確認也就是24年7月只確認一個月即1萬的租金。因為我看課件上中間寫了:可對上述已確認的收入,“可”不就是代表這個可以那個也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預收款的對象是生產(chǎn)期限超12個月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點啊
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,