你好,同學(xué)。 你錄入是年初,期初,本年累計 都要余額的啊
公司現(xiàn)在是年中建賬,固定資產(chǎn)這個模塊應(yīng)該怎么錄入,原始卡片我都按照步驟錄好了,可是期初試算不平衡,借貸方相差的數(shù)據(jù)剛好是固定資產(chǎn)原值減去累計折舊后的余額
我在錄固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)錄入時有十多個固定資產(chǎn)明細錄完之后,為什么金額都跑,在了原值借方累計貸方累計分別都有數(shù)據(jù),卻不在年初余額為什么呀?
請問我接受了上任財務(wù)的工作,他只有2020年5月末的科目余額表,我自己用金蝶軟件重新建賬接著他5月份的做,但是在輸入初始數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)的時候不知道怎么輸入固定資產(chǎn)的借方累計數(shù)和貸方累計數(shù),必須輸入固定資產(chǎn)卡片
老師我錄入固定資產(chǎn)的時候原值的借方?jīng)]有數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)在年初余額導(dǎo)致后期不平衡問題出現(xiàn)在哪里呢怎么吧年初余額的數(shù)據(jù)改到借方呢
用金蝶錄以前年度固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù),我的固定資產(chǎn)原值怎么跑到期初余額那里啦,有個原值下的年初余額不對,其余都對的上,不知道怎么改錯誤在哪里?
老師小微企業(yè)帶公式的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表模板可以去哪邊下載
老板讓公司私戶轉(zhuǎn)一個個人私戶,然后他在把錢轉(zhuǎn)到公戶,金額一致,但是這樣操作是為什么呢,要轉(zhuǎn)一圈。
老師,公司注銷,公告期內(nèi)可以先注銷稅務(wù)的嗎???還是要等公告期結(jié)束才能注銷稅務(wù)?
老師,我們公司是小規(guī)模企業(yè),實行的小企業(yè)會計準(zhǔn)則,有個長期股權(quán)投資2500萬元,后來對方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個借條1800多萬,2024年我們把賬目調(diào)整了一下,把長期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,這個賬務(wù)處理是正確的嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳怎么做呢
老師,24年,4季度忘記提一筆工資,造成所得稅當(dāng)時補交了,現(xiàn)在我如果更正,就不需要交稅,當(dāng)時已繳稅!我在匯算時,剛好有一筆需要調(diào)增,金額一樣,這樣,我更正了4季度,在匯算調(diào)增,剛好不用補稅,是不是可行呢?
老師,公司是有很多攤位在菜場租給商戶,開業(yè)期間公司發(fā)放了一些代金券給周邊的居民,累計數(shù)額比較大,居民去買菜,憑代金券抵扣買菜,代金券給商戶,商戶再拿代金券來我們公司領(lǐng)錢,請問商戶領(lǐng)的錢我們要怎么做賬呢,后續(xù)還會發(fā),金額可能會有接近100萬元
老師,小規(guī)模企業(yè),我們的上游客戶,我們只要進貨,他們就會開具增值稅發(fā)票,這邊老板這邊還不想交稅,老實在免稅范圍內(nèi)開票報稅,現(xiàn)在賬面庫存量比較大,該怎么辦,有沒有什么降低庫存的方法
我公司是駕校,與個人簽訂了一個租賃合同,租用他的閑置土地,現(xiàn)在稅務(wù)局要我們繳納房地兩稅,是不是就是房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅啊,這兩個不是受益人繳納的嗎?
貸固定資產(chǎn)借累計盈余可以嗎
老師,請問策劃費,需要交文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
我是新建的賬套,今天剛健的賬套錄入的是上個月買的固定資產(chǎn)。
上月購進固定資產(chǎn),你直接就是年初沒有余額,有期初和末期借方發(fā)生額