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老師我錄入固定資產(chǎn)的時候原值的借方?jīng)]有數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)在年初余額導(dǎo)致后期不平衡問題出現(xiàn)在哪里呢怎么吧年初余額的數(shù)據(jù)改到借方呢

2022-03-07 20:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-07 20:55

同學(xué),你好,期初余額必須是在建賬的時候 就要弄好的,這個不能改的。

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同學(xué),你好,期初余額必須是在建賬的時候 就要弄好的,這個不能改的。
2022-03-07
你好,對的,有些軟件只能在發(fā)生額的那個方向取數(shù)字的,所以沒被取到數(shù)字的
2024-02-29
你好,如果你不是從期初建賬,那么你只要把資產(chǎn)的期末余額填上,負債期末余額,所有者權(quán)益余額填到新賬套即可,如果是從期初建賬填,那么你要錄入期初余額,累計借方,累計貸方以及期末余額
2020-11-18
同學(xué)你好,是的,因為這樣初始數(shù)據(jù)試算不平衡的。
2023-02-15
你好,同學(xué)。 你錄入是年初,期初,本年累計 都要余額的啊
2020-11-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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