沒有嗎,那你年初數(shù),對應(yīng)自己輸入下
應(yīng)收賬款余額在貸方,初始數(shù)據(jù)怎么錄入啊,只有本年累計貸方,本年累計貸方,期初余額,方向表示借貸,是錄入負(fù)數(shù)嗎
老師,用友T3,記賬軟件 建賬,年初余額,累計借方,累計貸方,期初余額 10月建賬,期初余額是9月末的數(shù)據(jù),如果期初余額在貸方,累計發(fā)生額也在貸方,比如應(yīng)付賬款,那么輸入累計發(fā)生貸方和期初數(shù)據(jù)后,怎么沒有年初數(shù)據(jù)呢
會計賬套連續(xù),從9月份開始接手, 科目余額表有 比如現(xiàn)金的科目余額表期初余額借方有數(shù)字 本期發(fā)生額借方 貸方 都有數(shù)字 本年累計發(fā)生額借方貸方都有數(shù)字 期末余額借方也有數(shù)字 快賬軟件只有 借方本年累計 貸方本年累計 年初余額 這個怎么填呢
9月份,從代賬那接賬,期初數(shù)據(jù)怎么錄入,期初余額,借方累計和貸方累計,分別錄入幾月份的數(shù)據(jù)
老師好,在記賬公司把賬接過來了,有2023年1月到8月的科目余額表,比如說庫存現(xiàn)金,有起初借方貸方余額,有本期借方貸方發(fā)生額,有本年累計借方貸方發(fā)生額,有期末借方貸方余額, 9月份的起初建賬,應(yīng)該根據(jù)哪個數(shù)呢? 謝謝
廣告業(yè),項目編碼是廣告服務(wù),需要交文化事業(yè)建設(shè)費嗎
老師7月社保調(diào)整了,我是先報社保,再報個稅,個稅是不是社保部分要從新填寫???
核算每個分店掙多少錢,除了添加輔助核算外,還要所有費用類添加成三級科目吧,如:管理費用-汽車費用-二店?所有收入要,主營業(yè)務(wù)收入-二店,這樣吧?
核算每個分店掙多少錢,除了添加輔助核算外,還要所有費用類三級科目吧,如:管理費用-汽車費用-二店?所有收入都要主營業(yè)務(wù)收入-二店?
老師,收到保險公司車險發(fā)票金額8000含車船稅300請問如何做賬?需要申報車船稅嗎?
老師,千恒公司,接到客戶裕泰訂單,去找加工工廠來生產(chǎn)。需要材料自己買,找供應(yīng)商買輔料702元,怎么做賬?
老師,社保費的分錄,怎么做
同一控股下的公司合并,合并公司合并報表,需要被合并公司的什么數(shù)據(jù)來合并
老師小微企業(yè)處理產(chǎn)品一批,原貨值10萬,處理價4萬,帳務(wù)處理?
老師好,工資開服務(wù)發(fā)票時算成本,算工資時是管理費用,不過出現(xiàn)在報表的地方不同,最后都是所有者全益,結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)成本都可以嗎?
填寫是2019.12月期末數(shù),這個,也是2020年明細(xì)賬上面年初數(shù),
應(yīng)付有可能在某個月付款了,所以明細(xì)金額是變化的,每期
應(yīng)付――暫估是本期發(fā)生的,比如10
你現(xiàn)在取數(shù),只需要年初數(shù),對應(yīng)這個9月期末數(shù)等于10月期初,對應(yīng)本年累計數(shù)就可以中間變動不需要處理,