同學你好 前總經(jīng)理經(jīng)營期間的費用是公司的費用 貸方是其他應(yīng)付款 退股款是怎么回事
老師請問一下,我們公司是房地產(chǎn)開發(fā),現(xiàn)在是將以前和現(xiàn)在(2020年4月份營業(yè)執(zhí)照的法定代表人是現(xiàn)在老板)之前都沒有做的賬補做,我這里有一筆款項是以前錳業(yè)公司股東(買了前身是電扇廠址的地皮后投入資金開發(fā)成立匯豐房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司)投資匯豐房開作開發(fā)的投資款,可是一直沒開發(fā)成功?,F(xiàn)在的法人收購公司后就與(2020年4月29日)支付歸還錳業(yè)公司項目股東的投資款項,請問這筆分錄怎么寫?
老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司,今年4月30日才建賬套,請問一下我這里有一筆是現(xiàn)老板在4月30日到銀行提現(xiàn)金退還前股東的投資本金(相當于撤資,而且公司以前都沒有做賬)請問內(nèi)賬怎么處理分錄?外賬又怎么處理分錄?
老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,公司自成立到今年4月份之前都沒有做賬。(因為公司搞房地開發(fā)一直沒開發(fā)成功)直到今年現(xiàn)在的老板將股權(quán)受讓過來,將法人和營業(yè)執(zhí)照變更為他本人。賬套4月份才建立。請問下現(xiàn)在來補做以前老板支付給別人的一些設(shè)計費、過渡費用、支付要拆遷的電扇廠四合院維修費、土石方保證金和利息、向他人借款維修四合院和支付借款利息等這些做內(nèi)賬的話,怎么寫分錄?(沒有發(fā)票,全是老板自己記載在白紙上)
老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,公司自成立到今年4月份之前都沒有做賬。(因為公司搞房地開發(fā)一直沒開發(fā)成功)直到今年現(xiàn)在的老板將股權(quán)受讓過來,將法人和營業(yè)執(zhí)照變更為他本人。賬套4月份才建立。請問下現(xiàn)在來補做以前老板支付給別人的一些設(shè)計費、過渡費用、支付要拆遷的電扇廠四合院維修費、土石方保證金和利息、向他人借款維修四合院和支付借款利息等這些做內(nèi)賬的話,怎么寫分錄?(沒有發(fā)票,全是老板自己記載在白紙上)
老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,公司自成立到今年4月份之前都沒有做賬。(因為公司搞房地開發(fā)一直沒開發(fā)成功)直到今年現(xiàn)在的老板將股權(quán)受讓過來,將法人和營業(yè)執(zhí)照變更為他本人。賬套4月份才建立。請問下現(xiàn)在來補做以前老板支付給別人的一些設(shè)計費、過渡費用、支付要拆遷的電扇廠四合院維修費、土石方保證金和利息、向他人借款維修四合院和支付借款利息等這些做內(nèi)賬的話,怎么寫分錄?(沒有發(fā)票,全是老板自己記載在白紙上)
應(yīng)收賬款會減少,沒有問題。報表里信用價值損失轉(zhuǎn)換不了未分配利潤減。利潤表里也沒信用減值價值損失,那填哪里。
老師,公司支付勞務(wù)費給個人,個人開勞務(wù)發(fā)票,公司還用代扣代繳個人所得稅嗎?
簡單點,企業(yè)會計準則。借:信用價值損失,貸:壞賬準備。借:壞賬準備,貸:應(yīng)收賬款。然后是資產(chǎn)負債表,會影響資產(chǎn),負債,所有者權(quán)益哪個具體科目變動,最后利潤表有科目變動嗎
企業(yè)總收入包含哪些收入?
老師,上個月工資少計提了5000元,這個月可以補計提嗎 借:管理費用-應(yīng)付職工薪酬 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬 5000 這樣做?
老師去年12月因為不想交稅,暫估了20幾萬的費用,現(xiàn)在要找什么發(fā)票來沖這筆暫估啊
a公司注冊資金五萬元入股b公司占股百分之五十一,b公司注冊資金500萬,a公司需要承擔的責任
利潤表不會變動,資產(chǎn)負債表除了資產(chǎn)應(yīng)收賬款減少,負債里是哪個科目減少。怎么區(qū)分企業(yè)會計準則和小企業(yè)會計準則
營業(yè)執(zhí)照需要半年一審嗎
甲公司張三借調(diào)到乙公司,張三工資500,社保單位部分100,由乙公司支付給甲公司,甲公司代繳代發(fā)。 甲公司賬務(wù)處理: 計提工資 借:其他應(yīng)收款—乙公司 600 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 —社保 100 繳社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位)100 其他應(yīng)收款—個人 20 貸:銀行存款120 支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 貸:其他應(yīng)收款—個人 20 銀行存款 480 乙公司向甲公司打款 借:銀行存款 600 貸:其他應(yīng)收款—乙公司 600 這樣做,如果財務(wù)上合理,稅務(wù)上不合理, 那這種情況工資、社保稅務(wù)合規(guī)的計提,繳納,發(fā)放,收款操作步驟的分錄怎么做呢?麻煩您指導(dǎo)一下,謝謝老師?。?,乙是同一集團下的子公司)
好像是前經(jīng)理墊付了錢在公司,現(xiàn)在人不在公司了,支付還他的錢,他的錢又是現(xiàn)老板墊付,請問怎么寫分錄?(外賬)
借方計入相應(yīng)成本費用資產(chǎn)科目 貸方計入其他應(yīng)付款
請問一下借方到底計入什么科目好?老師
需要看你墊款買了什么東西
就是前總經(jīng)理在這公司經(jīng)營期間投了200萬,現(xiàn)在不在了,拿回自己當時投在公司的款項(我的理解是撤資吧)現(xiàn)老板墊付給前經(jīng)理的這筆賬怎么寫分錄?
以前經(jīng)理是以什么名義拿走的? 退股款?
現(xiàn)法人解釋是不要這股東了,直接退還前經(jīng)理的錢,這怎么來寫分錄?費用報銷單及收條寫的是付前經(jīng)理在經(jīng)營期間的費用?
借 實收資本 前股東 貸 實收資本 現(xiàn)股東
這個能不能作為墊付款項?請問現(xiàn)法人想將他自己以前投到分公司的款項拿出來(注:老板投到分公司的錢,而分公司并沒有注冊資金,只是總公司的分支機構(gòu))請問這怎么寫分錄?
墊付款你總要有用途吧 買了啥
老師,那只能作為退資款處理了,可現(xiàn)在老板的墊付退前經(jīng)理的款項老板要求拿出來,這怎么寫分錄,老師
借 實收資本 資本公積 貸 銀行存款
問題是我們現(xiàn)在籌建期,(注:公司是2001年成立摘房開,一直開發(fā)不了,現(xiàn)在才開始運作融資籌建,請問這怎么處理老板墊付退還前經(jīng)理的錢)
借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
可是前期老板墊付支付給前經(jīng)理的錢還計入實收資本嗎?還是計入什么科目比較好?
墊支計入開辦費用 貸方其他應(yīng)付款
這個款項在2020年以前支付完了,如計入管理費用開辦費的話,是不是兩者以其他應(yīng)付款相抵掉
費用和往來不能相抵 除非你沒有發(fā)生