同學(xué)你好 你這是做內(nèi)賬嗎

老師請問一下,我們公司是房地產(chǎn)開發(fā),現(xiàn)在是將以前和現(xiàn)在(2020年4月份營業(yè)執(zhí)照的法定代表人是現(xiàn)在老板)之前都沒有做的賬補做,我這里有一筆款項是以前錳業(yè)公司股東(買了前身是電扇廠址的地皮后投入資金開發(fā)成立匯豐房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司)投資匯豐房開作開發(fā)的投資款,可是一直沒開發(fā)成功?,F(xiàn)在的法人收購公司后就與(2020年4月29日)支付歸還錳業(yè)公司項目股東的投資款項,請問這筆分錄怎么寫?
老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,公司自成立到今年4月份之前都沒有做賬。(因為公司搞房地開發(fā)一直沒開發(fā)成功)直到今年現(xiàn)在的老板將股權(quán)受讓過來,將法人和營業(yè)執(zhí)照變更為他本人。賬套4月份才建立。請問下現(xiàn)在來補做以前老板支付給別人的一些設(shè)計費、過渡費用、支付要拆遷的電扇廠四合院維修費、土石方保證金和利息、向他人借款維修四合院和支付借款利息等這些做內(nèi)賬的話,怎么寫分錄?(沒有發(fā)票,全是老板自己記載在白紙上)
老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,公司自成立到今年4月份之前都沒有做賬。(因為公司搞房地開發(fā)一直沒開發(fā)成功)直到今年現(xiàn)在的老板將股權(quán)受讓過來,將法人和營業(yè)執(zhí)照變更為他本人。賬套4月份才建立。請問下現(xiàn)在來補做以前老板支付給別人的一些設(shè)計費、過渡費用、支付要拆遷的電扇廠四合院維修費、土石方保證金和利息、向他人借款維修四合院和支付借款利息等這些做內(nèi)賬的話,怎么寫分錄?(沒有發(fā)票,全是老板自己記載在白紙上)
老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,公司自成立到今年4月份之前都沒有做賬。(因為公司搞房地開發(fā)一直沒開發(fā)成功)直到今年現(xiàn)在的老板將股權(quán)受讓過來,將法人和營業(yè)執(zhí)照變更為他本人。賬套4月份才建立。請問下現(xiàn)在來補做以前老板支付給別人的一些設(shè)計費、過渡費用、支付要拆遷的電扇廠四合院維修費、土石方保證金和利息、向他人借款維修四合院和支付借款利息等這些做內(nèi)賬的話,怎么寫分錄?(沒有發(fā)票,全是老板自己記載在白紙上)
鐘存老師好!目前我在公司遇到一個難題,就是公司前身是搞錳業(yè)的,在市里開發(fā)房地產(chǎn),2007年成立掛牌房地產(chǎn)公司,而房地產(chǎn)總公司在縣城,分公司在市里,成立時前前法人由于一直開發(fā)不起來,在2020年與前法人在合同上簽訂協(xié)議,受讓方前法人買斷買讓方前前法人成立的公司股權(quán)5000萬,因此公司法人2020年4月變更為前法人,前法人由于并不是一次付清5000萬,總公司就一直沒有將公章、財務(wù)章交到前法人手中。而前法人在任職期間就私自刻公章、財務(wù)章使用,在他任職期間也沒有出納、會計做賬,一直自己來支付費用,包括辦理分公司賬戶,公司從成立至今賬務(wù)一直非常不完善,而且現(xiàn)在籌資籌建期,公司一直虧損,而前法人因沒有錢支付拆遷戶過渡費無力支撐,在2021年4月又將營業(yè)執(zhí)照變更現(xiàn)法人接手。法人向總公司要20萬承諾在7月15日支付拆遷戶過渡費,總公司的會計到分公司后要求看合同協(xié)議和各種憑證整理,意思一直半回弄不完,如需急付過渡費,可以將錢打到分公司先支付,現(xiàn)老板就要求出納在建行另行開分公司賬號,將前法人之前個人在銀行開戶分公司賬戶不用了,可出納去銀行開賬戶時,分公司前法人名字還沒變更現(xiàn)法人,所以開不了建行賬
電動三輪車最低折舊年限幾年?
你好,老師,軟件上記賬憑證做到9月。為什么10月的科目余額表還有數(shù)據(jù)呢?
為什么app老師閃退???版本已是最新版本。
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庫存商品賬面少,實際庫存多,如果被查到,需要怎么補稅?
老師請問小規(guī)模納稅人開專票后要繳納幾個點的稅
老師,咱們平時買的調(diào)料,蔬菜,米面屬于什么類別,稅率是一樣的嗎
這個月進材料100萬,產(chǎn)生稅金九萬,然后銷售額80萬,然后產(chǎn)生銷項稅7.2萬,然后銷售80萬的貨物,主營業(yè)務(wù)成本就73.6萬,有26.4萬的那個桂料是沒有用的,但是當(dāng)月抵扣增值稅的時候整整100萬的產(chǎn)業(yè)的增值稅9萬全部抵扣完了,那么,在利潤表里面是按全部抵扣增值稅的相應(yīng)進項材料100萬來出成本還是按照實際上銷售80萬所產(chǎn)生的實際成本,73.6萬來入到主營業(yè)務(wù)成本里呢?這個過程中的賬務(wù)處理是怎樣?
老師好,假如我在10月份還是小規(guī)模納稅人開了一張發(fā)票出去,但是我在11月變成一般納稅人,同樣11月我才有進項進來,11月這張發(fā)票可以開專票嗎
是做內(nèi)賬,請問一下支付給別人的土石方保證金和借款利息計入什么科目?分錄怎么寫?
借工程施工 貸銀行存款
這是老板在2016年替公司支付給某某某土石方保證金及借款利息總200萬,這些都是沒有發(fā)票(也就是老板記錄在白條上的支出)請問這土石方和借款利息怎么辦寫分錄?
內(nèi)賬不用發(fā)票,你直接做賬就行了 借工程施工 貸銀行存款
請問一下老師,這個土石方保證金和借款利息之前問過,可分錄不一樣,到底是按哪個寫好些?還有就是老板付的是計銀行存款嗎?(這是老板沒有票據(jù)記錄在白紙條上的)
你可以做現(xiàn)金,反正是內(nèi)賬,你最后現(xiàn)金和銀行的金額和你賬上一致就行
如是外賬就計營業(yè)外支出是嗎?
請問一下老板記錄有一筆是2017年5月向他人借款8萬元維修四合院,支付借款利息32000元,請問這怎么做分錄?
對的,因為沒有發(fā)票 2.內(nèi)帳還是外帳
這2017年5月這筆分錄的內(nèi)賬怎么寫分錄? 外賬的分錄怎么寫好些?
外賬計入營業(yè)外,因為沒有發(fā)票 內(nèi)賬計入利息支出
1、32000元是計入財務(wù)費用—利息支出嗎?要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 2、那向他人借款的8萬元維修四合院分錄怎么寫?
最后是結(jié)轉(zhuǎn)損益了 2.借長期待攤費用 貸銀行存款
請問老師,不明白向他人借8萬元維修四合院怎么是長期待攤費用,貸方怎么又是銀行存款(能解釋一下嗎?實在不懂向他人借款怎么是長期待攤費用?老板向他人借款是用來支付款項)這是做內(nèi)賬嗎?如是外賬的話又怎么來寫?
借銀行 貸長期借款 這是借款的分錄 借長期待攤費用 貸銀行存款
請問一下老師,我覺得老板向私人借款付利息這事,不應(yīng)是長期借款吧?能解釋一下嗎?這怎么感覺越來越懵了?
一年以上的借款并且支付利息,所以是長期借款
那外賬怎么寫分錄
外賬只能掛往來,因為沒有發(fā)票