同學(xué)你好 這個是屬于他們撤資的吧
老師請問一下,我們公司是房地產(chǎn)開發(fā),現(xiàn)在是將以前和現(xiàn)在(2020年4月份營業(yè)執(zhí)照的法定代表人是現(xiàn)在老板)之前都沒有做的賬補(bǔ)做,我這里有一筆款項是以前錳業(yè)公司股東(買了前身是電扇廠址的地皮后投入資金開發(fā)成立匯豐房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司)投資匯豐房開作開發(fā)的投資款,可是一直沒開發(fā)成功?,F(xiàn)在的法人收購公司后就與(2020年4月29日)支付歸還錳業(yè)公司項目股東的投資款項,請問這筆分錄怎么寫?
老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司,今年4月30日才建賬套,請問一下我這里有一筆是現(xiàn)老板在4月30日用現(xiàn)金退還前股東的投資本金,請問怎么寫(內(nèi)賬和外賬)分錄?
老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司,今年4月30日才建賬套,請問一下我這里有一筆是現(xiàn)老板在4月30日到銀行提現(xiàn)金退還前股東的投資本金(相當(dāng)于撤資,而且公司以前都沒有做賬)請問內(nèi)賬怎么處理分錄?外賬又怎么處理分錄?
老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,公司自成立到今年4月份之前都沒有做賬。(因?yàn)楣靖惴康亻_發(fā)一直沒開發(fā)成功)直到今年現(xiàn)在的老板將股權(quán)受讓過來,將法人和營業(yè)執(zhí)照變更為他本人。賬套4月份才建立。請問下現(xiàn)在來補(bǔ)做以前老板支付給別人的一些設(shè)計費(fèi)、過渡費(fèi)用、支付要拆遷的電扇廠四合院維修費(fèi)、土石方保證金和利息、向他人借款維修四合院和支付借款利息等這些做內(nèi)賬的話,怎么寫分錄?(沒有發(fā)票,全是老板自己記載在白紙上)
老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,公司自成立到今年4月份之前都沒有做賬。(因?yàn)楣靖惴康亻_發(fā)一直沒開發(fā)成功)直到今年現(xiàn)在的老板將股權(quán)受讓過來,將法人和營業(yè)執(zhí)照變更為他本人。賬套4月份才建立。請問下現(xiàn)在來補(bǔ)做以前老板支付給別人的一些設(shè)計費(fèi)、過渡費(fèi)用、支付要拆遷的電扇廠四合院維修費(fèi)、土石方保證金和利息、向他人借款維修四合院和支付借款利息等這些做內(nèi)賬的話,怎么寫分錄?(沒有發(fā)票,全是老板自己記載在白紙上)
以前年度的只修改年度的財務(wù)報表可以吧???@郭老師
老師,由于客戶一直沒付錢,收取了滯納金,要怎么開發(fā)票呀?
請問老師,貿(mào)易公司,出口的貨物應(yīng)該返回中國,但是無法返回,現(xiàn)在荷蘭海關(guān)那邊讓我們上游交罰金,但是這個罰金應(yīng)該我們轉(zhuǎn)給上游。像這個情況上游是不是應(yīng)該給我們開發(fā)票呢,因?yàn)樯嫌尾唤o我們開票,50萬呢不開票不知道怎么做賬
4月成立的公司,目前沒有員工,個人所得稅可以暫時不報嗎
請問,我們公司在京東平臺銷售產(chǎn)品,產(chǎn)品價格是100元,實(shí)際京東給我們結(jié)算是98,抵扣券2元(該抵扣券我們需要給京東開發(fā)票),此業(yè)務(wù)的會計分錄怎么做呢
老師您好,我公司跟別的公司簽訂了一份技術(shù)委托開發(fā)合同,金額大概200萬元,直接做費(fèi)用還是做成項目成本比較合適呢?謝謝老師
你好老師,怎么從應(yīng)收應(yīng)付上看出來是欠票還是欠款
我公司供應(yīng)政府采購材料,因多方原因被審計掉的核減金額,不開負(fù)數(shù)發(fā)票,計入營業(yè)外支出,這一塊匯算清繳調(diào)增嗎
老師請問一下,差旅費(fèi)報多了3元,次月退回是不是:借銀行存款3,貸管理費(fèi)用-3
老師好,在政務(wù)服務(wù)網(wǎng) 上變更地址的話 填寫基本信息 里面有個 地址 這是填什么地址
怎么寫分錄呢?電子回單號交易類型:轉(zhuǎn)賬 轉(zhuǎn)出方名字:是老板名字 轉(zhuǎn)出方賬號 轉(zhuǎn)出行名稱都是老板的銀行卡號和銀行名稱
借實(shí)收資本 貸銀行存款 就是這樣做的
可是錳業(yè)公司已經(jīng)退出了,現(xiàn)在是老板接管,接管后就支付錳業(yè)公司的投資款(支付內(nèi)就是我發(fā)的電子回單號里的內(nèi))支付時要不要也寫分錄?怎么寫
這個是你們公司的對外投資吧?還是你們老板購買了你們其他股東的股權(quán)?這個你交代的不清楚
老板購買了其他股東的股權(quán),請問怎么做內(nèi)賬分錄,要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如結(jié)轉(zhuǎn)又怎么寫分錄?
同學(xué)你好 內(nèi)賬做 借實(shí)收資本-老股東 貸實(shí)收資本-老板