同學你好 你要計算實際增值稅有沒有下降70% 其實發(fā)文部門主要是考慮收入的下降
去年符合小規(guī)模30萬內(nèi)不用交增值稅,今年也是符合生活服務,免征增值稅,這樣是否符合以工代訓的當月增值稅指標比2019年同期下降70%的條件?能不能申請以工代訓? 企業(yè)增值稅是符合增值稅差額計征企業(yè)的
去年符合小規(guī)模30萬內(nèi)不用交增值稅,今年也是符合生活服務,免征增值稅,這樣是否符合以工代訓的當月增值稅指標比2019年同期下降70%的條件?能不能申請以工代訓? 企業(yè)增值稅是符合增值稅差額計征企業(yè)的
2019年某投資方欲設立甲公司作為一家生產(chǎn)企 業(yè),預計2019年銷售額450萬元(不含增值稅),該 公司會計核算制度不十分健全,不符合作為增值稅 一般納稅人的條件(且若甲公司作為小規(guī)模納稅 人,則增值稅適用3%的征收率),若公司健全會計 制度(建立會計賬簿,有會計人員,有賬冊,能夠 正確計算進項稅額、銷項稅額和應納稅額,并能按 規(guī)定報送有關稅務資料的),每年需要多支出30萬 元,則符合作為增值稅一般納稅人的條件(適用13% 增值稅稅率),甲公司全年從供應商(假設為增值 稅一般納稅人,適用13%增值稅稅率)購入原材料 300萬元(不含增值稅),且能取得增值稅專用發(fā) 票,其他支出50萬元。甲公司適用城市維護建設稅 稅率為7%,教育費附加率為3%。請對其進行納稅美 劃。
甲公司為一家工業(yè)企業(yè),年不含稅應征增值稅銷售額為450萬元,現(xiàn)為小規(guī)模納稅人,適用3%的增值稅征收率。公司會計核算制度不健全,不符合增值稅一般納稅人的條件。若公司健全會計制度,每年需多支出35萬元,才符合一般納稅人條件,則銷貨適用13%的增值稅稅率,其不含稅可抵扣購進金額為300萬元,購貨適用13%的增值稅率,其他不可抵扣支出55萬元。甲公司適用城市維護建設稅稅率為7%,教育費附加率為3%,企業(yè)所得稅稅率為25%,假設公司以實現(xiàn)凈利潤最大化為納稅籌劃目標,請對該企業(yè)的增值稅納稅人身份選擇進行納稅籌劃。
1.某公司為增值稅小規(guī)模納稅人,增值稅按季度申報繳納。2021年7-9月銷售業(yè)務取得款項及相關支出情況為:(1)銷售貨物收款為20萬元。(2)銷售建筑服務收款為30萬元,同時向其他建筑企業(yè)支付分包款18萬元。(3)將公司門面房出售收款330萬元,該門面房購置原價180萬元,已累計計提折舊60萬元。假定該公可2021年7-9月所有銷告業(yè)務均開具增值稅普通發(fā)票。請依次簡要回答下列間題:(1)現(xiàn)行規(guī)定小規(guī)模鈉稅人享受免征增值稅的銷售額標準是多少?(2)簡述判定小規(guī)模納稅人免征增值稅銷售額口徑是多少?井據(jù)此判定該公司第三季度是否符合免征增值稅條件?(3)計算銷售門面房應激鈉的增值稅。
現(xiàn)在現(xiàn)實的報稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報時,今年無購進的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營業(yè)務就是運輸費,那些進項的通行費入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認證時我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務員的票,會有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進步從而進銷存數(shù)據(jù)準確嗎
零售高檔手表交消費稅嗎
勞務派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個問題,就是我申報4月份的增值稅的時候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認了等5月份給我入賬,由于4月份的營收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導致我賬上沒入借:應交稅費-增值稅-待認證,但是我勾選抵扣了就做借:應交稅費-增值稅-進項稅額,貸:應交稅費-增值稅-待認證,導致了待認證期末余額在貸方了,這個暫時性差異有沒有問題
實際增值稅是從哪里獲???
本來是要交稅,但是符合優(yōu)惠政策,所以實際上沒有從銀行扣款呀
2019年符合小規(guī)模30萬內(nèi)不用交
2020年符合增值稅免征,沒有交稅
那就是增值稅的支付金額沒有變動 你的申報的應納稅額有沒有變動 就是減免之前的未交增值稅賬戶的金額