你好,同學(xué)。如果你滿足,你就可以申請這個(gè)補(bǔ)貼的。
去年符合小規(guī)模30萬內(nèi)不用交增值稅,今年也是符合生活服務(wù),免征增值稅,這樣是否符合以工代訓(xùn)的當(dāng)月增值稅指標(biāo)比2019年同期下降70%的條件?能不能申請以工代訓(xùn)? 企業(yè)增值稅是符合增值稅差額計(jì)征企業(yè)的
去年符合小規(guī)模30萬內(nèi)不用交增值稅,今年也是符合生活服務(wù),免征增值稅,這樣是否符合以工代訓(xùn)的當(dāng)月增值稅指標(biāo)比2019年同期下降70%的條件?能不能申請以工代訓(xùn)? 企業(yè)增值稅是符合增值稅差額計(jì)征企業(yè)的
2019年某投資方欲設(shè)立甲公司作為一家生產(chǎn)企 業(yè),預(yù)計(jì)2019年銷售額450萬元(不含增值稅),該 公司會(huì)計(jì)核算制度不十分健全,不符合作為增值稅 一般納稅人的條件(且若甲公司作為小規(guī)模納稅 人,則增值稅適用3%的征收率),若公司健全會(huì)計(jì) 制度(建立會(huì)計(jì)賬簿,有會(huì)計(jì)人員,有賬冊,能夠 正確計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額和應(yīng)納稅額,并能按 規(guī)定報(bào)送有關(guān)稅務(wù)資料的),每年需要多支出30萬 元,則符合作為增值稅一般納稅人的條件(適用13% 增值稅稅率),甲公司全年從供應(yīng)商(假設(shè)為增值 稅一般納稅人,適用13%增值稅稅率)購入原材料 300萬元(不含增值稅),且能取得增值稅專用發(fā) 票,其他支出50萬元。甲公司適用城市維護(hù)建設(shè)稅 稅率為7%,教育費(fèi)附加率為3%。請對其進(jìn)行納稅美 劃。
甲公司為一家工業(yè)企業(yè),年不含稅應(yīng)征增值稅銷售額為450萬元,現(xiàn)為小規(guī)模納稅人,適用3%的增值稅征收率。公司會(huì)計(jì)核算制度不健全,不符合增值稅一般納稅人的條件。若公司健全會(huì)計(jì)制度,每年需多支出35萬元,才符合一般納稅人條件,則銷貨適用13%的增值稅稅率,其不含稅可抵扣購進(jìn)金額為300萬元,購貨適用13%的增值稅率,其他不可抵扣支出55萬元。甲公司適用城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費(fèi)附加率為3%,企業(yè)所得稅稅率為25%,假設(shè)公司以實(shí)現(xiàn)凈利潤最大化為納稅籌劃目標(biāo),請對該企業(yè)的增值稅納稅人身份選擇進(jìn)行納稅籌劃。
1.某公司為增值稅小規(guī)模納稅人,增值稅按季度申報(bào)繳納。2021年7-9月銷售業(yè)務(wù)取得款項(xiàng)及相關(guān)支出情況為:(1)銷售貨物收款為20萬元。(2)銷售建筑服務(wù)收款為30萬元,同時(shí)向其他建筑企業(yè)支付分包款18萬元。(3)將公司門面房出售收款330萬元,該門面房購置原價(jià)180萬元,已累計(jì)計(jì)提折舊60萬元。假定該公可2021年7-9月所有銷告業(yè)務(wù)均開具增值稅普通發(fā)票。請依次簡要回答下列間題:(1)現(xiàn)行規(guī)定小規(guī)模鈉稅人享受免征增值稅的銷售額標(biāo)準(zhǔn)是多少?(2)簡述判定小規(guī)模納稅人免征增值稅銷售額口徑是多少?井據(jù)此判定該公司第三季度是否符合免征增值稅條件?(3)計(jì)算銷售門面房應(yīng)激鈉的增值稅。
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),有部分費(fèi)用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應(yīng)收款公司法人去世了,應(yīng)付款公司把這筆錢可以怎么付出去
老師,出庫單上的單價(jià)是進(jìn)價(jià)還是賣價(jià)
老師,請問合并報(bào)表1月1日資產(chǎn)負(fù)債表抵消分錄未分配利潤不用調(diào)整,只填資本公積?然而1月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表分錄,要調(diào)整未分配利潤?盈余公積?
老師,小規(guī)模增值稅減免,怎么做分錄
12月份暫估費(fèi)用20萬,匯算來不了票,請問什么時(shí)候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
12月份暫估費(fèi)用20萬,,匯算來不了票,請問什么時(shí)候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
交的稅收滯納金可以稅前扣除嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接,謝謝!
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
現(xiàn)在就是問,這個(gè)情況是否符合,麻煩您去判斷,這是我的訴求
你要把你的數(shù)據(jù)拿出來呀,那么你去年的數(shù)據(jù)今年的數(shù)據(jù)是多少?你啥都不給,怎么能夠判斷得了呢
需要的數(shù)據(jù)的名稱是什么?我找一下哦
先找出李最近兩年的這個(gè)營業(yè)收入。然后再找出你最近兩年應(yīng)該繳納的增值稅,不是實(shí)際交的,應(yīng)該交的,沒有享受免稅之前的。