?你好? ?你實(shí)際業(yè)務(wù)是什么 ? 這樣好具體判斷怎么調(diào)整。 最好是吧之前的分錄 具體發(fā)下 這樣好判斷? ??
采購時(shí)借方庫存商品,貸方應(yīng)付賬款甲。付款時(shí)卻借方應(yīng)付賬款乙,貸方銀行存款。怎么做調(diào)整憑證
貸方用負(fù)數(shù)做賬了,如何調(diào)整?已做憑證:借:暫付款-其他,借:—銀行存款,如何調(diào)整?
其他應(yīng)付款-個(gè)人 貸方余額負(fù)數(shù) 如何調(diào)整記賬
廣東省的,其他應(yīng)收賬款(借款)的借方金額如何調(diào)到其他應(yīng)付賬款的貸方?以前會計(jì)可能弄錯(cuò)了,現(xiàn)在如何調(diào)整?
去年10月收到車險(xiǎn)賠償,做的借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款,但是出現(xiàn)了負(fù)數(shù),應(yīng)該如何調(diào)整
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
上解養(yǎng)老利息
?你好?上解養(yǎng)老利息是什么意思 ? 你們是一般的企業(yè)嗎? ?
比如銀行存款減少180元,記作:借方-180表示了
? 那你就做一筆 藍(lán)字分錄? 處理 貸方做正數(shù)? 來沖平了。? 你可以說下你之前分錄怎么寫的。? ?你是不想做銀行存款減少? 那你 一般可以做 相反分錄來處理的。? ? ??
我們系統(tǒng)上做的,上級要求不能用藍(lán)字紅字
不是企業(yè)
現(xiàn)在要求把以前做的負(fù)數(shù)調(diào)整過來
科目也是對的,就是用了符號
?那你們是 行政事業(yè)單位嗎 ?? ? ? ?
是的,老師
你好? ?那你要問下事業(yè)單位的老師給你看看。 我j就說一般的企業(yè)可以做紅字分錄的。 因?yàn)槲覜]有做過行政事業(yè)單位的 賬。 我怕回復(fù)錯(cuò)誤了。? ? 我一開始以為你是 一般企業(yè)的調(diào)賬賬務(wù)處理 。 麻煩你重新提問下 備注下行政事業(yè)單位? ;學(xué)堂有這方面老師 他們看到會的 可以回復(fù)你 。? ?
好的,謝謝
沒事的。? 以后你提問 也記得 注意? 注明下?行政事業(yè)單位 這樣? ?對應(yīng)的行業(yè)老師好具體回復(fù)你。 避免耽誤你時(shí)間 。? ?