你好,這個錢你們需要支付出去嗎?
去年收到其他應(yīng)收款一筆,但會計當(dāng)時做賬借銀行存款,貸應(yīng)繳財政款,然后借應(yīng)繳財政款上繳了,未核銷其他應(yīng)收款,現(xiàn)應(yīng)如何核銷其他應(yīng)收款?
去年10月收到車險賠償,做的借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款,但是出現(xiàn)了負(fù)數(shù),應(yīng)該如何調(diào)整
老師好,運輸公司車輛出了點事故,收到保險公司的賠償款如何做賬,發(fā)生時借:其他應(yīng)收款,貸:固定資產(chǎn)清理還是營業(yè)外支出,收到時借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款。
老師,是去年12月的資產(chǎn)負(fù)債表出現(xiàn)這個情況,那是要返回把分錄全部調(diào)整一遍么?比如借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款調(diào)整為借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付(借方負(fù)數(shù)體現(xiàn))嗎?
老師,公司收到車險賠付款,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_修理廠(價稅合計金額);支付修理費時,開進的是專票,借:其他應(yīng)付款 _修理廠 (不含稅金額)借:應(yīng)交稅費_進項 貸:庫存現(xiàn)金;這樣其他應(yīng)付款不平,差額是進行稅額,如何調(diào)整?收到理賠款是去年10月
轉(zhuǎn)讓專利費收入怎么寫分錄
老師,我在學(xué)習(xí)軟件中進行客戶信息維護,明明都錄完了,它還是提示有未完成題目,這是怎么回事?
老師 張三把股份40萬轉(zhuǎn)給李四怎么繳稅啊
你好老師,舊賬科目和我新賬的科目設(shè)置不同,而且他記賬方法是收付實現(xiàn)制,應(yīng)記應(yīng)收應(yīng)付的,他記成本收入。新賬該怎么建
老師,減資工商辦理后,股東之前實繳到位的出資,按照同等比例,可以直接把錢退給股東嗎
老師,咱們學(xué)習(xí)軟件中得全電發(fā)票實戰(zhàn)中為什么只有“藍字發(fā)票開具”模塊能打開操作,其他的怎么打不開
老師,增值稅稅負(fù)和增值稅稅負(fù)率是一個意思嗎?還是兩個意思?怎么區(qū)分
請問鄉(xiāng)村企業(yè)老板捐款給村里孤寡老人幾萬元,這筆錢在企業(yè)里怎么做抵扣
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
不需要的,保險公司對公打的賠款
借其他應(yīng)收款貸營業(yè)外收入。
為什么負(fù)債表顯示不平
你好,科目余額表是平的嗎?
目前 在借方,是因為是去年的原因嗎
你好,你的分錄截圖看一下。
就這樣的
和這個沒有關(guān)系的。
那現(xiàn)在怎么處理
其他應(yīng)收一直是負(fù)數(shù)
那是因為你有錢,貸方余額表示其他應(yīng)付款。
還是有點沒懂,那我不處理嗎
其他應(yīng)收款出現(xiàn)了貸方余額,表示其他應(yīng)付款它會出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
把它轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入不就可以嗎?
轉(zhuǎn)了就顯示不平
轉(zhuǎn)的分錄是怎么做的?你做完了之后沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益是不是?
就是沒結(jié)轉(zhuǎn),麻煩你再幫我看看負(fù)債表,整體有沒有問題,我是新手
就是沒結(jié)轉(zhuǎn),麻煩你再幫我看看負(fù)債表,整體有沒有問題,我是新手
應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)放到預(yù)付賬款,正數(shù)。
應(yīng)收賬款放到預(yù)收賬款正數(shù)
其他的沒有問題,可以的。
好的,謝謝,加你的企業(yè)微信也可以咨詢嗎
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