你好,這個(gè)錢你們需要支付出去嗎?
去年收到其他應(yīng)收款一筆,但會(huì)計(jì)當(dāng)時(shí)做賬借銀行存款,貸應(yīng)繳財(cái)政款,然后借應(yīng)繳財(cái)政款上繳了,未核銷其他應(yīng)收款,現(xiàn)應(yīng)如何核銷其他應(yīng)收款?
去年10月收到車險(xiǎn)賠償,做的借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款,但是出現(xiàn)了負(fù)數(shù),應(yīng)該如何調(diào)整
老師好,運(yùn)輸公司車輛出了點(diǎn)事故,收到保險(xiǎn)公司的賠償款如何做賬,發(fā)生時(shí)借:其他應(yīng)收款,貸:固定資產(chǎn)清理還是營(yíng)業(yè)外支出,收到時(shí)借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款。
老師,是去年12月的資產(chǎn)負(fù)債表出現(xiàn)這個(gè)情況,那是要返回把分錄全部調(diào)整一遍么?比如借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款調(diào)整為借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付(借方負(fù)數(shù)體現(xiàn))嗎?
老師,公司收到車險(xiǎn)賠付款,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_修理廠(價(jià)稅合計(jì)金額);支付修理費(fèi)時(shí),開進(jìn)的是專票,借:其他應(yīng)付款 _修理廠 (不含稅金額)借:應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金;這樣其他應(yīng)付款不平,差額是進(jìn)行稅額,如何調(diào)整?收到理賠款是去年10月
沒(méi)有公戶呢,能開發(fā)票嗎,
請(qǐng)問(wèn)老師,公司的經(jīng)營(yíng)地址是老板的孩子住宅性用房,沒(méi)有租金。房產(chǎn)稅按租賃交還是按余值交?做經(jīng)營(yíng)地址變更時(shí)需要提供租賃合同嗎?租賃合同的租期和租金怎么寫?
會(huì)計(jì),屬于半瓢水,應(yīng)聘到一家水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,還是高薪技術(shù)企業(yè),之前沒(méi)有帳,不知道從何下手,能不能給個(gè)方向
資產(chǎn)負(fù)債表里的固定資產(chǎn)核算 固定資產(chǎn)=固定資產(chǎn)余額-累計(jì)折舊-固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 那長(zhǎng)期待攤銷需要減嗎?
免抵退稅五步法,如果第二步抵稅,銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)的結(jié)果是正數(shù),那就直接交稅,不用往下面計(jì)算了,是嗎?
老師,我們裝修請(qǐng)了一位專業(yè)人士監(jiān)工,給服務(wù)費(fèi)10000每月,公戶付款到其私戶,沒(méi)有發(fā)票,我們只用回單做賬嗎?還需要和他簽一份協(xié)議之類的附在回單后面嗎
老師,你好。公司賬戶的車過(guò)戶賣給私人,需要交什么稅呢。買價(jià)10萬(wàn),已折舊4年,現(xiàn)銷售價(jià)4萬(wàn)
您好~想咨詢下,增值稅附表二中, 1. 紅沖的專用發(fā)票,數(shù)據(jù)都填寫在黃色標(biāo)注處嗎? 2. 第一行藍(lán)色 一般都填寫哪些項(xiàng)目??jī)尚兴{(lán)色數(shù)據(jù)不一致,主要是什么原因?
老師就是我們是谷物加工公司,,就是買谷回來(lái)打成大米,,我們買的打米的機(jī)器入什么費(fèi)用
已申報(bào)社保9月社保,未繳費(fèi),還能撤銷嗎?怎樣操作?
不需要的,保險(xiǎn)公司對(duì)公打的賠款
借其他應(yīng)收款貸營(yíng)業(yè)外收入。
為什么負(fù)債表顯示不平
你好,科目余額表是平的嗎?
目前 在借方,是因?yàn)槭侨ツ甑脑騿?
你好,你的分錄截圖看一下。
就這樣的
和這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的。
那現(xiàn)在怎么處理
其他應(yīng)收一直是負(fù)數(shù)
那是因?yàn)槟阌绣X,貸方余額表示其他應(yīng)付款。
還是有點(diǎn)沒(méi)懂,那我不處理嗎
其他應(yīng)收款出現(xiàn)了貸方余額,表示其他應(yīng)付款它會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
把它轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入不就可以嗎?
轉(zhuǎn)了就顯示不平
轉(zhuǎn)的分錄是怎么做的?你做完了之后沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益是不是?
就是沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),麻煩你再幫我看看負(fù)債表,整體有沒(méi)有問(wèn)題,我是新手
就是沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),麻煩你再幫我看看負(fù)債表,整體有沒(méi)有問(wèn)題,我是新手
應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)放到預(yù)付賬款,正數(shù)。
應(yīng)收賬款放到預(yù)收賬款正數(shù)
其他的沒(méi)有問(wèn)題,可以的。
好的,謝謝,加你的企業(yè)微信也可以咨詢嗎
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