你好,你們單位需要維修嗎?
固定資產(chǎn)車(chē)輛發(fā)生碰撞后修車(chē)報(bào)保險(xiǎn)的不同會(huì)計(jì)分錄 修車(chē)費(fèi)用1900 保險(xiǎn)公司賠付2000 已確定有100是營(yíng)業(yè)外收入 不沖管理費(fèi)用的前提下 記在其它應(yīng)付款其它科目 產(chǎn)生了兩種做法,哪種正確? 一、借:銀行存款 2000 貸:其他應(yīng)付款-平安 2000 借:其他應(yīng)付款-平安 2000 貸:現(xiàn)金 1900 營(yíng)業(yè)外收入 100 二、 借:其他應(yīng)付款-平安 1900 貸:現(xiàn)金 1900 借:銀行存款 2000 貸:其他應(yīng)付款-平安 1900 營(yíng)業(yè)外收入 100 這兩種做法 哪種正確? 區(qū)別就是其他應(yīng)收款體現(xiàn)是1900元 還是 2000元
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,物流企業(yè),當(dāng)收到保險(xiǎn)公司的理賠款 借方,銀行存款 貸方,其他應(yīng)收款, 到時(shí)候如果公司運(yùn)輸毀損陪給別人,沖其它應(yīng)收款,但是一開(kāi)始掛其它應(yīng)收款就是余額就是貸方,
我想問(wèn)一下公司車(chē)輛置換,新車(chē)176800元,保險(xiǎn)7383.22元,上牌11300元,車(chē)輛購(gòu)置稅8050元,發(fā)票金額共是203533.22元,銀行支付203038.22元,舊車(chē)抵扣15000元,當(dāng)時(shí)做分錄是這樣做的: 借:固定資產(chǎn)203533.22 貸:銀行存款203032.22 其他應(yīng)付款495 借:累計(jì)折舊7640 貸:固定資產(chǎn)7640 借:固定資產(chǎn)清理15000 貸:營(yíng)業(yè)外收入15000 借:其他應(yīng)收款15000 貸:固定資產(chǎn)清理15000這么做分錄對(duì)嗎
1、掛靠車(chē)輛過(guò)戶到公司時(shí) 借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款 2、每年頰貫車(chē)輛折舊時(shí) 借:其他應(yīng)付款 貸:累計(jì)折舊 3、每年收取治理費(fèi)時(shí) 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收進(jìn) 4、每年代收養(yǎng)路費(fèi)、車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)和車(chē)輛使用稅時(shí) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金 5、年支付代收款項(xiàng)時(shí) 借: 其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金 貸:銀行存款 6、若2年后該車(chē)退出公司,則 借:其他應(yīng)付款 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 老師請(qǐng)問(wèn)掛靠車(chē)輛的其他應(yīng)付款是什么意思呢
老師好,運(yùn)輸公司車(chē)輛出了點(diǎn)事故,收到保險(xiǎn)公司的賠償款如何做賬,發(fā)生時(shí)借:其他應(yīng)收款,貸:固定資產(chǎn)清理還是營(yíng)業(yè)外支出,收到時(shí)借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款。
您好,我在公司工作,沒(méi)有合同,工資發(fā)放公司讓我開(kāi)發(fā)票他打給我,我自己去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票個(gè)人所得稅年底匯算會(huì)不會(huì)很高,一個(gè)月開(kāi)6000的發(fā)票
老師好,我把2025.3月份勾選認(rèn)證完成的專(zhuān)用發(fā)票當(dāng)普票入賬了,進(jìn)項(xiàng)稅入成本里也結(jié)轉(zhuǎn)了,4月份已沖銷(xiāo)錯(cuò)誤憑證按正確分錄入賬,這種情況還需要調(diào)2025年第一季度所得稅申報(bào)表嗎?
更改法人股權(quán)轉(zhuǎn)讓章程修正案出資金額105000元百分百股權(quán)轉(zhuǎn)讓原股東填多少新股東填多少
更改法人出資額是10500百分之百股權(quán)占比原股東填多少新股東填多少
老師,匯算清繳時(shí),費(fèi)用和成本有暫估的需要調(diào)增嗎?
更改法人出資額是10500元原股東填多少新股東填多少怎么填
企業(yè)需要做進(jìn)出口公司 需要辦理什么資料
更改法人修改章程案出資時(shí)間出資額怎么填
請(qǐng)問(wèn)一般人企業(yè),第一年收入為0,研發(fā)費(fèi)用在收入為0的情況下可以進(jìn)行加計(jì)抵減嗎
老師,現(xiàn)在我在長(zhǎng)沙,親戚公司在西安,業(yè)務(wù)一年百萬(wàn)級(jí),請(qǐng)問(wèn)交接一定要我過(guò)去嗎
車(chē)還能正常使用嗎?如果正常使用的話,不能做固定資產(chǎn)清理的。
哦,它是報(bào)廢了才走固定資產(chǎn)清理是吧,能用,修完就能用了。那這筆業(yè)務(wù)怎么走帳
你好,維修的時(shí)候支付了沒(méi)有,如果支付了借期的應(yīng)收款貸銀行存款,收到的時(shí)候做你上面寫(xiě)的借銀行房款,貸其他應(yīng)收款。
應(yīng)該有一些費(fèi)用 ,但都是用現(xiàn)金支付了,說(shuō)的保險(xiǎn)公司也要那些維修發(fā)票,所以到我公司是沒(méi)有費(fèi)用發(fā)票的,如果要只能用復(fù)印件,那樣可以做帳嗎?就是車(chē)輛出事故這樣的不涉及費(fèi)用類(lèi)科目,只涉及往來(lái)對(duì)嗎
不是你單位承擔(dān)的,你不用管發(fā)票,發(fā)票不用開(kāi)給你的,你做往來(lái)
單位提前支付的,借其他應(yīng)收款,貸庫(kù)存現(xiàn)金。
老師,有單子,付款人也是我單位,這一種單據(jù)可以入賬嗎?這樣咋做,還是只走和保險(xiǎn)公司間的往來(lái)嗎
你好,可以的,你走保險(xiǎn)公司的往來(lái)就可以的。
我公司花的費(fèi)用比保險(xiǎn)公司賠償?shù)亩?,這樣怎么做,這種單據(jù)可以當(dāng)正規(guī)發(fā)票入帳嗎?
你好,差額的那一部分做管理費(fèi)用 可以
保險(xiǎn)公司有的花費(fèi)是不賠償?shù)摹?
你好,你花了120,對(duì)方賠償了100,你20做管理費(fèi)用。
好的,謝謝老師。
不用客氣,工作愉快。