同學(xué)你好 直接沖減就可以了
去年收到其他應(yīng)收款一筆,但會計當時做賬借銀行存款,貸應(yīng)繳財政款,然后借應(yīng)繳財政款上繳了,未核銷其他應(yīng)收款,現(xiàn)應(yīng)如何核銷其他應(yīng)收款?
上月一筆收入未開票,做成了借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 這月補開票時,貸:其他應(yīng)收款(紅字)貸:其他應(yīng)付款;借:其他應(yīng)付款,貸:營業(yè)收入 對嗎?
老師,您好!我想問問,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,現(xiàn)在想沖掉其他應(yīng)付款,記為財政撥款收入,即調(diào)整做的一筆分錄為:借其他應(yīng)付款,貸財政撥款收入 可以嗎?
老師你好,去年一筆分錄是:財務(wù)會計,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,對應(yīng)的預(yù)算會計分錄是,借:其他支出,貸:資金結(jié)存。今年收到了那筆其他應(yīng)收款,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款。那么對應(yīng)的預(yù)算會計分錄怎么做呢?
疾控疾控中心的疫苗,當月賣給衛(wèi)生所時借:其他應(yīng)收款,貸:庫存物品。下月衛(wèi)生所交款時,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款。可是這錢是要上交財政的。我如何做出應(yīng)繳財政款的業(yè)務(wù)來,
公司團建去溫泉,充值了5000,實際消費2000,也只有2000的發(fā)票,該怎么寫分錄,5000是對公支付
老師,單位員工體檢費用,應(yīng)該怎么做分錄
老師,我們公司是制造企業(yè),有些加工就找個人做的,但是又沒有發(fā)票,對公支付了勞務(wù)費,這應(yīng)該怎么處理,怎么做賬呢
請問老師,這種紙質(zhì)發(fā)票還可以用于報銷嗎?
摘要:支付貨款專票已收到 總賬科目 借:庫存商品-加工費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅 貸:銀行存款 這張記賬憑證總賬科目可以寫庫存商品嗎?
總機構(gòu)對各分支機構(gòu)的投資款是確認長期股權(quán)投資嗎
老師你好,請問回單卡可以預(yù)約現(xiàn)金支票嗎?
2024年12月把銀行存款計入了存款現(xiàn)金,這個現(xiàn)在怎么調(diào)回來啊
老師,生產(chǎn)制造業(yè)里邊的制造費用實際操作中一般是如何分攤的,按什么分攤的呀?
老師。賬齡怎么劃分的?
請問怎么沖減,借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)收款嗎?
是什么會計準則呢
政府會計準則
借費用 貸其他應(yīng)收款
請問為什么要通過費用沖減啊,這樣不是增加了當年費用嗎?
你有發(fā)票就要計入費用 沒有發(fā)票就掛往來