你好,這個(gè)是沒(méi)法調(diào)整的,如果都是貸方是可以調(diào)整的。
廣東省的,其他應(yīng)收賬款(借款)的借方金額如何調(diào)到其他應(yīng)付賬款的貸方?以前會(huì)計(jì)可能弄錯(cuò)了,現(xiàn)在如何調(diào)整?
您好,老師,我們公司老板在其他應(yīng)收款借方有掛賬,在其他應(yīng)付款貸方也有掛賬,能不能將其他應(yīng)收款借方余額調(diào)整到其他應(yīng)付款呢? 如果要調(diào)的話,應(yīng)該怎么調(diào)呢?
2021年一筆其他應(yīng)付款的貸方金額,記到了其他應(yīng)收款的貸方金額,需要調(diào)整賬務(wù)嗎?如調(diào)整的話,怎么調(diào)整呢?
當(dāng)時(shí)去投標(biāo) 投標(biāo)服務(wù)費(fèi)對(duì)方公司要現(xiàn)金,我們老板從賬上拿走現(xiàn)金,我們做賬是借其他應(yīng)收款,貸庫(kù)存現(xiàn)金。一共交了46040的服務(wù)費(fèi),然后等46040發(fā)票回來(lái),我們做賬借營(yíng)業(yè)費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款了,正常應(yīng)該沖老板借款 其它應(yīng)收款的?,F(xiàn)在其他應(yīng)付款貸方有余額。應(yīng)該如何調(diào)整呢?
客戶私戶付我們公賬,應(yīng)該如何記賬。原來(lái)的會(huì)計(jì)做到了貸方:其他應(yīng)付款,現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)整
現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的報(bào)稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒(méi)發(fā)貨給客戶,也沒(méi)收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報(bào)時(shí),今年無(wú)購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營(yíng)業(yè)務(wù)就是運(yùn)輸費(fèi),那些進(jìn)項(xiàng)的通行費(fèi)入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認(rèn)證時(shí)我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會(huì)有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請(qǐng)問(wèn)下我們的倉(cāng)庫(kù)存貨管理一直管理不好,請(qǐng)問(wèn)下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進(jìn)步從而進(jìn)銷存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
零售高檔手表交消費(fèi)稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個(gè)問(wèn)題,就是我申報(bào)4月份的增值稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒(méi)有收到這張發(fā)票,實(shí)際人家已經(jīng)開票,只不過(guò)采購(gòu)沒(méi)拿給我,確認(rèn)了等5月份給我入賬,由于4月份的營(yíng)收太大了,這張發(fā)票有8萬(wàn)多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒(méi)入借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了,這個(gè)暫時(shí)性差異有沒(méi)有問(wèn)題
可以開紅字作廢,然后再重新做正確的憑證嗎?
你好,可以沖掉,再做正確的。
可是我剛試算了一下,不對(duì),平衡不了
你好,那就是后面的憑證是不對(duì)的。