 
                            就說明,你單位為什么進(jìn)項少, 可能存在,以前年度有庫存,所以進(jìn)貨少, 然后有無票的購入,所以么沒進(jìn)項?;蛘呤且呀?jīng)購了貨,對方?jīng)]開票,或者說會計忘記認(rèn)證了。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    工業(yè)福利企業(yè),一般納稅人,2019年銷賬多進(jìn)項少,進(jìn)項只有銷賬的三分之一,現(xiàn)在稅務(wù)局要求寫情況說明。請教下這種情況怎么寫
老師 我現(xiàn)在遇到個情況想聽聽您的意見 這個商店主營軸承和三角帶,還銷售一些零配件,一般納稅人稅務(wù)局要求建賬 老板的意思是按購進(jìn)和銷售的發(fā)票把賬建上 還有很多購進(jìn)和銷售的商品就不體現(xiàn)了,我想問下老師,這種情況下怎么處理能妥當(dāng)點。
一般納稅人農(nóng)產(chǎn)品企業(yè),可以自開采購票,本次銷售找他人采購,不準(zhǔn)備抵扣稅,這樣的情況下,已把產(chǎn)品賣出,無票賣出的,進(jìn)項沒到要怎么入賬,寫分錄
我們是牛奶批發(fā)公司,一些超市的臨期牛奶會做促銷買一送一,實在賣不完的會當(dāng)福利發(fā)給員工,過期的就只能丟掉了,請教一下,這三種情況分別怎么做賬,哪些需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出?做待處理損益,確認(rèn)管理費用可以嗎?過期報廢需要稅務(wù)局備案嗎?達(dá)到多少金額需要備案?
老師好,公司是一般納稅人,主營汽車維修設(shè)備維修,稅務(wù)局打來電話說上年銷項多進(jìn)項少,現(xiàn)在該怎么寫情況說明才不會有風(fēng)險呢?
 
                老師您好 我們出口報關(guān)是 單位按 個 進(jìn)項發(fā)票的 單位寫的是pcs 這個影響退稅嗎 用讓對方改成個 嗎,謝謝
老師,您好!上面一排是公司的實際發(fā)生的銀行往來,底下是我寫的分錄,由于金額很大,我不知道這樣做到外賬里面合不合適,麻煩老師指導(dǎo),辛苦啦!
待認(rèn)證進(jìn)項稅額和增值稅留抵稅額在借方,是代表還有進(jìn)項稅沒有抵完嗎,可以繼續(xù)開銷項票對嗎
湖南這邊的社?;鶖?shù)下調(diào)了,社保申報時需要怎么操作?
老師名義分紅2個股東可以單方面分嗎?
采購進(jìn)項發(fā)票的單位與報關(guān)單成交計量單位一致,能出口退稅嗎? 例子:報關(guān)單中,A產(chǎn)品:法定第一計量單位:臺 法定第二計量單位:千克 成交計量單位:只 現(xiàn)采購進(jìn)項增值稅專用發(fā)票,單位:臺
我是小規(guī)模,上個季度有無票收入,已經(jīng)報了增值稅,這個季度對方要求把票開出去,那我怎么做賬,就是沖上個季度的無票然后再正常做開票的分路是么
老師,我想問下,公司是裝飾裝修行業(yè),客戶付了一筆定金,我怎么做賬呢,然后是有一個對公銀行的收款碼,客戶直接付進(jìn)去,是不是都要算成收入啊
請問;公司注冊資本到什么時候要求實繳
老師您好,我們是液化氣零售企業(yè),平常主要是零星的開具發(fā)票和一大部分未開票收入,按照實際經(jīng)營情況,我們這個月進(jìn)項票不夠了,但銷項稅又高應(yīng)該怎么避免交增值稅
怎么說合理呀
你先要找出你實際的原因,跟你公司的實際情況,選擇地寫合理的理由,我下面說的情況都合理呀, 能存在,以前年度有庫存,所以進(jìn)貨少, 然后有無票的購入,所以么沒進(jìn)項?;蛘呤且呀?jīng)購了貨,對方?jīng)]及時開票,或者說會計忘記認(rèn)證抵扣了。