你好, 可以的,你的理解很對(duì)
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人增值稅分錄是不是這樣做的? 1、確認(rèn)收入時(shí)、借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額);貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2、季度超過(guò)30萬(wàn)繳納增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3、季度不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:營(yíng)業(yè)外收入
老師,小規(guī)模納稅人,季報(bào),本季度銷(xiāo)售不超30萬(wàn),免增值稅,做帳時(shí)借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這樣可行?
小規(guī)模納稅人季度不超45萬(wàn)不交稅,做憑證收入時(shí)做借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是直接貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
小規(guī)模減按1 普票 季度未超過(guò)30萬(wàn) 銷(xiāo)售時(shí) 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(1%的稅) 未達(dá)到季度30萬(wàn),免稅時(shí): 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 老師幫忙看看 這樣做對(duì)嗎
小規(guī)模納稅人季度未超過(guò)30萬(wàn)的普票,可以這樣確認(rèn)收入嗎:借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款
注會(huì)課程會(huì)計(jì)考試難度怎么樣?
個(gè)體工商戶(hù)現(xiàn)在都是查賬征收了嗎? 開(kāi)票額度那邊顯示是一個(gè)月的開(kāi)票額度嗎 那月 季銷(xiāo)售額多少可以免呢
@老師,我之前一直做的工程全過(guò)程跟蹤審計(jì),這一期因甲方的要求,主任安排了一個(gè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師還有一個(gè)中級(jí)的同事跟我一起,之前我寫(xiě)報(bào)告,這次變成注會(huì)寫(xiě)了,跟被審計(jì)單位溝通也是他,可他根本都沒(méi)有做過(guò)工程項(xiàng)目,就是眼紅我拿這些工程項(xiàng)目的提成,怎么操作才能搶回來(lái)?
問(wèn)哈,丙公司投入原材料500萬(wàn)作為實(shí)收資本,65萬(wàn)稅金丙公司自己支付,這65萬(wàn)屬不屬于資本公積
中級(jí)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理,這道題的聯(lián)合單位年銷(xiāo)售量是如何計(jì)算的?
老師,我要打印2024年一年的記賬憑證如何操作
公司開(kāi)工資,算有票支出還是無(wú)票支出?
老師你好,麻煩問(wèn)下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈(zèng)扣除是本年度利潤(rùn)總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬(wàn),這題捐贈(zèng)的135萬(wàn),可以扣除的不應(yīng)該是120萬(wàn),為什么是135萬(wàn)呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤(rùn)都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
就不要做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的分錄了?
老師,這個(gè)增值稅收入和所得稅收入不一致是什么意思?
你好!具體是銷(xiāo)售什么呢?
老師,小規(guī)模納稅人,季報(bào),本季度銷(xiāo)售不超30萬(wàn),免增值稅,做帳時(shí)借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,就不要做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的分錄了?
最好按規(guī)定做: 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅 免稅時(shí)做分錄: 借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
是一個(gè)季度報(bào)一次增值稅,不滿30萬(wàn)就不要交增值稅,這個(gè)分錄做了干嘛?
按規(guī)定,需要按發(fā)票做賬。
沒(méi)有發(fā)票,都是未開(kāi)票收入?
是的,你的理解很對(duì)
老師,我就是問(wèn)一下這種情況可以不做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅分錄嗎?
你好!最好按規(guī)定做應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅