你好 原則上免稅收入對應(yīng)的支出不可以抵扣的
老師您好:請問鏟車和攪拌機是可以做固定資產(chǎn)的吧!開出來的增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項稅額的對嗎?
老師,請問下酒店業(yè)今年免增值稅,但是開進(jìn)的房租和固定資產(chǎn)專票可以留底到明年抵扣的吧?
老師您好!我問一下我上個月給別人開出去了10萬元的機械租賃費發(fā)票,是普票,稅率13%稅金11504.42元,同時我有原來固定資產(chǎn)的進(jìn)項稅留底稅額2萬元?,F(xiàn)在我申報增值稅時,這個留底稅額可以用來抵扣我開出去普票的應(yīng)交增值稅11504.42元吧?
老師您好!我們是一般納稅人,是增值稅免稅企業(yè),所以不用抵扣增值稅進(jìn)項稅,但比如購買固定資產(chǎn)等開進(jìn)來的專用發(fā)票可以不勾選認(rèn)證嗎?
老師你好,請問企業(yè)名下沒有固定資產(chǎn)汽車,但是簽訂了私車公用的租恁協(xié)議,取得的增值稅專用發(fā)票可以抵扣增值稅嗎
老師,我們公司的老領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)退休年齡,24年發(fā)工資20多萬,要補交匯算清繳個稅。他還能填專項附加扣除贍養(yǎng)老人項目嗎
老師,A105000納稅調(diào)整表的業(yè)務(wù)招待費是取銷售費用與管理費用,制造費用--業(yè)務(wù)招待費之后,是吧
老師您好,請問員工出差參加工會活動,火車票進(jìn)項稅額是否可以抵扣
填年度《關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報告申報》關(guān)聯(lián)公司的電費轉(zhuǎn)讓需不要填寫,如好填寫填在哪個對應(yīng)欄
老師那個表是需要自己填寫嗎,我看到是填寫A105050職工薪酬表支出后,A105000表數(shù)據(jù)就自動出來了
老師你好,我去年結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)少了,我現(xiàn)在要怎么做賬務(wù)處理呢,去年的有成本票
公司有部分員工是未繳納社保的,怎么避免糾紛引起的勞動仲裁?
請問5月份交的企業(yè)所得稅怎么做賬務(wù)處理
老師,高新企業(yè)的房產(chǎn)稅有什么優(yōu)惠政策嗎
稅務(wù)賬 是更具流水來寫分錄 最后找對應(yīng)發(fā)票嗎?
房租是因為經(jīng)營,但是購入的固定資產(chǎn)也不可以嗎?如洗衣機等
是的 不可以抵扣進(jìn)項?