開進來的專用發(fā)票可以做不抵扣勾選的
老師,酒店企業(yè)是一般納稅人,免增值稅,收到進項發(fā)票不可以抵扣的發(fā)票,要不要勾選認證再進項稅額轉出?
老師您好!我們是一般納稅人,是增值稅免稅企業(yè),所以不用抵扣增值稅進項稅,但比如購買固定資產等開進來的專用發(fā)票可以不勾選認證嗎?
比如說我們是一般納稅人,對外開出來普通發(fā)票,產生的增值稅可以用進項專票稅額抵扣嗎?
老師您好,我是增值稅一般納稅人,外購的電子產品我們用作福利了 增值稅的進項稅額我們不可以抵扣了,那這種情況下,這個發(fā)票我還需要勾選嗎?
老師,你好。我們是一般納稅人,收到的增值稅專用發(fā)票可以不抵,直接進成本嗎?(不抵扣就要在電子稅務局中“發(fā)票勾選”中進行“不抵扣勾選”嗎?
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?