同學(xué),你好,是錢少了嗎?

老師,我公司之前的賬務(wù)是交給代理記賬公司做的,9月份收回來自己做賬,發(fā)現(xiàn)賬面上銀行存款余額和實(shí)際的銀行存款余額對(duì)不上,賬面上的余額比實(shí)際的銀行存款余額少了1萬(wàn)多,去查之前的賬目,每個(gè)月都差一直到1月份才對(duì)的上,這種情況怎么處理
老師,我想問一下,就是公司8月份做的記賬與實(shí)際手上的余額少了一萬(wàn)多,然后這比數(shù)要怎么做賬,就是這比數(shù)應(yīng)該要收入的錢不見了,各種原因找不到,怎么做到以后的賬去
老師好,期初數(shù)錄入只有一級(jí)科目,沒有二級(jí)明細(xì) 比如,應(yīng)收賬款 50萬(wàn), 后面我要記賬,比如應(yīng)收賬款A(yù)多少錢,但是我建立二級(jí)科目時(shí)候,系統(tǒng)就提示會(huì)覆蓋原來的數(shù)據(jù),也就是直接把原來的50萬(wàn)期初數(shù)加進(jìn)去了, 這種情況怎么辦?
老師,您好,我們這邊收到隨貨一起到的專票,實(shí)際收貨比發(fā)票數(shù)量要少,付款也是按實(shí)際收到數(shù)量付款,后續(xù)已不在購(gòu)入,稅額也全部抵扣了,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呀?
老師,您好,我想請(qǐng)問一下,我們匯票一直沒有做賬,然后賬上就一直掛著應(yīng)收應(yīng)付,實(shí)際上是已經(jīng)收到了錢的。但之前是財(cái)務(wù)公司做的,現(xiàn)在要我銷賬,我要怎么去銷呢?
老師好,我公司接到稅務(wù)局通知,2023年收到的一張費(fèi)用發(fā)票,對(duì)方發(fā)票異常了,稅務(wù)局要求我們做納稅調(diào)增,并補(bǔ)繳所得稅,實(shí)際報(bào)稅調(diào)整的話,是9月份報(bào)第三季度一起改,還是說單獨(dú)申報(bào)補(bǔ)交企業(yè)所得稅?現(xiàn)在都2025年了,如何在賬中體現(xiàn)調(diào)整,怎么做分錄,另外會(huì)影響25年的損益嗎?23年的財(cái)務(wù)報(bào)表也已經(jīng)完成了,這個(gè)該如何進(jìn)行財(cái)務(wù)處理呢?謝謝老師
支付設(shè)備款的定金是做固定資產(chǎn)入賬嗎
2020年6.15成立的公司 什么時(shí)候應(yīng)該實(shí)絞到位?能具體舉個(gè)說一下嗎?五年內(nèi)是說的距離成立之日起嗎
更正以前的所得稅年報(bào),之前就是虧損的,我調(diào)增了之后,那個(gè)虧損就可以抵扣是不是?
老師,請(qǐng)問單位規(guī)定出差網(wǎng)約車不能報(bào)銷,但是去年報(bào)了一筆這種情況怎么辦
物業(yè)公司的費(fèi)用收入作為開支有多少限制的說法嗎?
個(gè)體沒報(bào)工資薪金,工人流動(dòng)性也大,有幾個(gè)長(zhǎng)期干的,也沒有按月發(fā)工資,沒錢花了,給人打個(gè)1萬(wàn)2萬(wàn)的,這種平時(shí)計(jì)提的時(shí)候是不是每月最好別超5000,發(fā)工資時(shí),借 應(yīng)付職工薪酬 10000貸 銀行存款10000
老師好!本年利潤(rùn)科目什么時(shí)候轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配
老師你好,融資租入固定資產(chǎn)可以提折舊嗎
你好8月計(jì)提工資80萬(wàn),7月預(yù)發(fā)工資30萬(wàn).剩余的40萬(wàn)是8月申報(bào)的,其中有一個(gè)員工離職了沒法扣個(gè)稅,也就是說預(yù)發(fā)工資里的等于少申報(bào)了9000元左右,那么在實(shí)際對(duì)公發(fā)放的時(shí)候是不是要調(diào)減9000元,然后走對(duì)私發(fā)放,謝謝


是的,實(shí)際業(yè)務(wù)要收到的款,與賬上的款不符合
這個(gè)因?yàn)榻痤~不小,最好找一下原因,如果找不到,可以做到待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目,找不到原因的話,做管理費(fèi)用處理 借待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸現(xiàn)金 借管理費(fèi)用 貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢
就是一直虧損在公司的賬戶上嗎,因?yàn)槭切鹿?,這邊也還沒開始去做會(huì)計(jì)分錄那些,只是用Excel做收支明細(xì)報(bào)表
如果是這樣,向領(lǐng)導(dǎo)說明原因,處理了或是就放著別管了,?