同學(xué),你好,是錢少了嗎?

老師,我公司之前的賬務(wù)是交給代理記賬公司做的,9月份收回來自己做賬,發(fā)現(xiàn)賬面上銀行存款余額和實(shí)際的銀行存款余額對(duì)不上,賬面上的余額比實(shí)際的銀行存款余額少了1萬多,去查之前的賬目,每個(gè)月都差一直到1月份才對(duì)的上,這種情況怎么處理
老師,我想問一下,就是公司8月份做的記賬與實(shí)際手上的余額少了一萬多,然后這比數(shù)要怎么做賬,就是這比數(shù)應(yīng)該要收入的錢不見了,各種原因找不到,怎么做到以后的賬去
老師好,期初數(shù)錄入只有一級(jí)科目,沒有二級(jí)明細(xì) 比如,應(yīng)收賬款 50萬, 后面我要記賬,比如應(yīng)收賬款A(yù)多少錢,但是我建立二級(jí)科目時(shí)候,系統(tǒng)就提示會(huì)覆蓋原來的數(shù)據(jù),也就是直接把原來的50萬期初數(shù)加進(jìn)去了, 這種情況怎么辦?
老師,您好,我們這邊收到隨貨一起到的專票,實(shí)際收貨比發(fā)票數(shù)量要少,付款也是按實(shí)際收到數(shù)量付款,后續(xù)已不在購入,稅額也全部抵扣了,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呀?
老師,您好,我想請(qǐng)問一下,我們匯票一直沒有做賬,然后賬上就一直掛著應(yīng)收應(yīng)付,實(shí)際上是已經(jīng)收到了錢的。但之前是財(cái)務(wù)公司做的,現(xiàn)在要我銷賬,我要怎么去銷呢?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)注銷時(shí)需要去看電子稅務(wù)局?jǐn)?shù)字賬戶別人開給我們的發(fā)票有沒有全部入賬嗎?
老師我問一下是不是所有平臺(tái)的交易,比如美團(tuán)呀外賣美團(tuán)呀的交易都要申報(bào),是每月申報(bào)還是每季度申報(bào)
老師,法人不是股東,轉(zhuǎn)進(jìn)公司的錢備注投資款,能入實(shí)收資本嗎?還是只有股東轉(zhuǎn)的投資款才能入實(shí)收資本?
中級(jí),協(xié)議班。每年是什么時(shí)候開課,什么時(shí)候結(jié)束?(知道的老師回答,不知道就不用回答,多此一舉了)
中級(jí),協(xié)議班。每年是什么時(shí)候開課,什么時(shí)候結(jié)束
怎么知道這個(gè)月的賬做完了嗎?
老師您好,請(qǐng)問公司原來是承擔(dān)員工宿舍水電費(fèi)的,有幾個(gè)月沒有扣員工款,之前這個(gè)做了福利費(fèi),后來又說需要扣了,這個(gè)需要沖回這個(gè)福利費(fèi)嗎?
辦公打印機(jī)維修,配件費(fèi)3000,人工費(fèi)只有200,合并開票維修費(fèi)合適?還是分開開配件費(fèi)3000+維修費(fèi)200合適?
老師,未開票收入怎么做賬務(wù)處理呢
老師好,有個(gè)我個(gè)人問題想咨詢下,我前年考會(huì)計(jì)中級(jí)職稱三科都沒過,今年考了兩科,過了一門經(jīng)濟(jì)法剛60分,會(huì)計(jì)我明顯感覺比去年理解上好了很多,而且做了550題刷了三遍,但是今年和去年分?jǐn)?shù)一點(diǎn)沒變還是47.就想問下我這樣還有必要繼續(xù)嗎?


是的,實(shí)際業(yè)務(wù)要收到的款,與賬上的款不符合
這個(gè)因?yàn)榻痤~不小,最好找一下原因,如果找不到,可以做到待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目,找不到原因的話,做管理費(fèi)用處理 借待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸現(xiàn)金 借管理費(fèi)用 貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢
就是一直虧損在公司的賬戶上嗎,因?yàn)槭切鹿?,這邊也還沒開始去做會(huì)計(jì)分錄那些,只是用Excel做收支明細(xì)報(bào)表
如果是這樣,向領(lǐng)導(dǎo)說明原因,處理了或是就放著別管了,?