你好,收到的承兌匯票是不。
老師,我現(xiàn)在要注銷一家公司,這個公司是之前別人過戶給我們老板的,過戶來將近3年了我們一直沒有經(jīng)營收入等,現(xiàn)在要注銷,核對了之前公司財務(wù)做的財務(wù)報表里,發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金是負數(shù),還有一筆20萬的應(yīng)付賬款(開票方顯示是中國電信股份有限公司南京分公司,然后之前的財務(wù)就做成了應(yīng)付賬款(電話費)20萬,一直掛在賬上,我現(xiàn)在要調(diào)整報表才能去稅務(wù)申報注銷,請問我該怎么調(diào)整
請問一下,收了A公司的一張商業(yè)匯票,然后到期了出票人把那張匯票貼現(xiàn)了以B公司的名義付了款給我們,現(xiàn)在賬上A公司還掛著收了那張匯票,但實際賬上已經(jīng)沒有那會匯票了,這個要怎么處理呢?
我公司有一筆二十幾萬的其他應(yīng)付款,收款單位是我們法人之前開的,但已注銷,這筆款是在注銷之前轉(zhuǎn)到我們賬上的,掛在賬上已經(jīng)好幾年了,現(xiàn)在想要做平,賬務(wù)該怎么處理?
我這要做注銷,我?guī)齑嫔唐愤€有120萬但是我還有100的應(yīng)付賬款,能不能抵了,實際錢已經(jīng)私下給了,實際不欠錢,對方?jīng)]給我開票,就一直掛著了?,F(xiàn)在怎么處理?
你好老師,公司的賬之前是放在財務(wù)公司的,現(xiàn)在拿回來自己做,前2年財務(wù)公司做的有一些應(yīng)收賬款一直是掛在賬上,但實際上有些已經(jīng)收到了!請問老師這個我要怎么調(diào)整?
民間非營利組織財務(wù)報表的收入是100萬增值稅申報表的收入是120萬,財務(wù)報表和申報表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問題應(yīng)該怎樣處理
公司做模具,承擔(dān)的模具費,維修模具費,分?jǐn)傇诔隹诘漠a(chǎn)品里,那成本怎樣做的?只能計入人工工資?
其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)給客戶的分成記什么會計科目
分配現(xiàn)金股利會影響所有權(quán)益嗎
老師,請問稅負怎么算
某公司上年的銷售量為10萬臺,單價為18元/臺,銷售成本率為60%,變動成本率為70%,固定性經(jīng)營成本為20萬元; 預(yù)計本年的銷售量會提高20%(即達到12萬臺),單價、銷售成本率、變動成本率和固定性經(jīng)營成本保持不變,則本年的經(jīng)營杠桿系數(shù)為(??)。
股權(quán)變更什么情況下要交個人所得稅?
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計入營業(yè)外支出,營業(yè)外支出的二級科目列什么明細?這部分營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
是付出去的,然后,他們把錢打我們卡上了,但是這們付出去的匯票財務(wù)公司就一直沒有做過賬,現(xiàn)在導(dǎo)致應(yīng)收應(yīng)付掛了很多賬
那這個就是貼現(xiàn)借,銀行存款財務(wù)費用,貸應(yīng)收票據(jù)。
是的,這個錢收到了,賬沒做,不是現(xiàn)在的賬, 是前兩年的了
是的,就把這個分錄記上就行了。
可是錢是以去年收到的啊,現(xiàn)在做上去,不能寫銀行存款啊
原來收到時這個錢你咋寫的分錄。
借:應(yīng)收賬款,貸銀行存款,就是他收到錢了他就這么寫,也不會問沒有這個客戶為什么會收到錢
收到前銀行存款在借方,你為啥在貸方呢?
不好意思,寫反了
錯誤的紅沖寫上正確的。