你好? ? ? 你們這個是收入的 應該做 借其他應付款貸主營業(yè)務收入 應交稅費處理。? 你去核對下這個是不是收入。? ? ?
乙方客戶工程款用私人賬戶打到公司基本戶,前一手會計做的賬 借:銀行存款 xxx 貸:其他應付款xxx,現在她離職了,這筆賬掛了好幾個月,有二十多萬,現在這筆賬要怎么處理?
老師,我們是建筑公司,現幫掛靠項目老板付農民工保證金(從公司基本戶轉到公司的農民工保證金專用賬戶),以前和項目老板借有100萬的借款,現在幫他代付這個保證金付了20萬,是要沖減借款嗎?當時借款的分錄是 借:銀行存款 貸:其它應付款 現在把這筆款轉進我們農民工保證金專戶是這樣嗎? 借:銀行存款 保證金專戶 貸:銀行存款 基本戶 但沖減借款這筆不知該怎么處理呢?
老師好,我想請教個問題,我們公司轉了一筆錢到工會賬戶上,當時做的借其他應收款-工會戶,貸銀行存款 那現在這個賬戶支出了好多費用 我要怎么做賬 這個其他應收款余額就剩一半了
企業(yè)在改擴期間,公司設了兩套帳,其中一套賬為工程專款專用賬戶,一套為基本戶賬套,這兩套賬戶都分別記賬,那么問題公司職工工資社保啥的都從工程戶中支出,每月把此筆款項轉給基本戶,然后從基本戶發(fā)放工資、繳納社保等費用,這種情況工程戶會計是記:借在建工程-工資社保等貸銀行存款-某銀行;基本戶會計記:借銀行存款-某銀行基本戶貸其他應付款-某某公司名稱工程賬戶,這樣做賬務處理準確嗎?
前期公司采購法人用個人賬戶墊付了錢,我掛的往來,借:費用等 貸:其他應付款—法人 目前公司現金余額不足,這個月我準備從公賬上轉賬到法人個人戶上做一筆取現備用這種處理可以嗎?還是直接歸還法人墊付款? 取現備用 借:銀行存款—個人 貸:銀行存款—公賬建行 借:庫存現金—備用 貸:銀行存款—個人 總覺得這個分錄有些多余是吧? 是不是直接轉賬到個人賬戶歸還前期法人墊付款這種處理最合適呢?借:其他應付款—法人 貸:銀行存款—公賬建行 請老師指導一下怎么處理是對的
老師勞務派遣公司開差額5 %普票專票我們都的交增值稅是吧老師
員工入職幾天離職了,沒給買社保,對公發(fā)放工資,會不會被查說沒給員工買社保,因為現在買入社保就產生費用,之前是截止20號,20號前下社保,就不會產生
您好老師勞務派遣差額開專票還是普票老師
老師好我們有個個體,稅務局打電話說個稅沒報,個體需要報個稅嗎?在哪里報?
企業(yè)工會會費怎么收。國家的三薪,補貼,加班費。是扣除嗎?
老師,其他應收款-支付寶那個是記錯賬了,可以從其他應收款調到應收賬款里邊吧
你好老師麻煩問下門窗安裝費用計入成本還是銷售費用
郭老師,個人給房東租房,然后個人再代開發(fā)票給公司,個人要拿房東的發(fā)票去開,還是拿合同去開就好
5月27日才開課,我是個純小白請問現在應該點那,去什么地方去預習呢?
哦,預交個人經營所得稅時候,平時假如說累積到9月份,他不到那個200元的營業(yè)額,200萬的營業(yè)額,如何計算個稅?個稅不有一個200萬不到的話,可以免一半的那個稅的那個優(yōu)惠政策嗎?那如果他是9月份是180萬呃,到12月份能到到200萬,這種情況下,這個180萬如何繳納個人經營所得,是減半征收還是正常進行征收?
是公司的收入,客戶不要求開票,就用個人賬號打公司對公賬戶了,本來應該私對私的,但是對方就私對公了
你好? 不開票 你就做無票收入處理? 。? ? ? ? 按我上面寫的來做? 做收入處理。? ??
增值稅要交嗎?是我自己按客戶打款的金額算出增值稅來?我們是一般納稅人
你好? ?一般納稅人你有增值稅進項稅可以拿來抵扣。 有足夠的進項稅可以抵扣 就可以不繳納增值稅的。? ??
就是還按正常13%點按打款進來的金額算出增值稅,然后用進賬抵,是這樣嗎?
你好 是的。 一樣的 計算 到時可以用進項稅來抵扣處理的? ?
之前公司賬上還打了很多款給個人,也是掛的借:其他應收款 貸:銀行存款 ,也有好幾十萬,那些個人私底下把錢還給老板了,這些其他應收款要怎么處理?
你好? ? ? 那你就掛 借其他應收款-老板 貸其他應收款-某個人? 意思就是掛你老板的往來了。 讓老板還錢給公司。? ? ?
好的,謝謝哈
沒事的。 希望能幫到你? ??
再問一下,就是那個私對公是好幾個月前的,也還能做無票收入嗎
你好? 是的。 補做無票收入來處理。 報稅哦? 不然怕有偷漏稅風險? ??