Na你這個使用的時候就世界相關的費用貸其他應收款就行了。
老師好,我想請教個問題,我們公司轉了一筆錢到工會賬戶上,當時做的借其他應收款-工會戶,貸銀行存款 那現在這個賬戶支出了好多費用 我要怎么做賬 這個其他應收款余額就剩一半了
我們收到一筆錢,進了銀行賬戶,借方計銀行存款,貸方掛其他應付款 付錢時,借方在建工程,貸方銀行存款 那這個其他應付款怎么處理?
老師,你好,有一筆撫恤金由養(yǎng)老中心轉到我單位基本戶上,發(fā)放的時候也應該從基本戶發(fā)放,但出納從零余額賬戶支付了。本來基本戶收的時候財務掛一個其他應付款,支的時候沖一個其他應付款就行了,不用做預算會計,現在從零余額賬戶支了,收到這筆錢和支出這筆錢的時候財務會計和預算會計應該分別怎么做賬???
老師好!上月替其他公司公戶過賬,收了600元又付出去了。當時做的會計分錄借銀行存款貸方其他應付款 轉出去時借其他應付款貸銀行存款,結果這月給我開了一張600元的發(fā)票,我咋入賬?小白一個請指教,謝謝老師!
老師,我想請問一下。公司賬上,有筆這樣的賬。當時貸款500萬,轉到了一個員工賬上,我當時就掛了欠款,其他應收款-某員 500萬。但現在這筆錢肯定不會員工歸還過來。我現在可以做一個協(xié)議 ,把這筆款銷除掉。借:其他應付款-法人 500萬 貸 :其他應收款-某員工500萬。
外貿賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調到其他流動資產,是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產,但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調增,財務報表年報,利潤表和資產負債表都要調嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權投資業(yè)務: 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據上述資料,編制有關會計分錄
老師,你發(fā)的看不懂 世界是啥意思
借,管理費用等 貸,其他應收款