同學(xué),你好 這個 發(fā)票不用入賬
老師,我這個月收到了錢沒有支付出去給員工會計(jì)分錄可以這樣寫嗎借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本時借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款,支付時借其他應(yīng)付款貸銀行存款,這樣可以嗎,是服務(wù)行業(yè)的
您好老師,我公司上個月收到疫情轉(zhuǎn)運(yùn)款,掛賬其他應(yīng)付款,這個月付出去一部分成本費(fèi)用,分錄是 收到疫情轉(zhuǎn)運(yùn)款 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 支付 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 我需要把收入和成本調(diào)制其他業(yè)務(wù)收入怎么做分錄,謝謝!
老師,要是這種情況呢,我4月開了一張發(fā)票600元,客戶付了500,5月份我再讓他把沒付款的100直接付到公戶可以嗎?可以這樣操作嗎?做賬的話是借方應(yīng)收賬款600貸方主營業(yè)務(wù)收入600借方銀行存款500貸方應(yīng)收賬款500借方銀行存款100貸方應(yīng)收賬款100我這種做賬正確嗎
老師好!上月替其他公司公戶過賬,收了600元又付出去了。當(dāng)時做的會計(jì)分錄借銀行存款貸方其他應(yīng)付款 轉(zhuǎn)出去時借其他應(yīng)付款貸銀行存款,結(jié)果這月給我開了一張600元的發(fā)票,我咋入賬?小白一個請指教,謝謝老師!
#提問#請問老師小區(qū)物業(yè)每個月有一筆錢進(jìn)賬公戶對公戶,但這筆錢得給個人轉(zhuǎn)出去, 公戶對私戶,那進(jìn)賬的這筆錢可以記代收款行嗎?借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-王,然后把這筆錢轉(zhuǎn)出去,借其他應(yīng)付款(王)貸銀行存款,老師這樣行嗎?謝謝
匯算清繳時,軟件服務(wù)費(fèi)長期待攤,23年多攤了,在24年退回,在24年服務(wù)費(fèi)顯示為付數(shù),在期間費(fèi)用明細(xì)表是就填負(fù)數(shù)嗎
老師,所得稅年報(bào)的報(bào)表,是跟24年12月申報(bào)的報(bào)表一致嗎
匯算清繳暫估的發(fā)票沒回來 怎么調(diào)整所得稅報(bào)表 申報(bào)怎么申報(bào)
老師,麻煩問下工商在落戶的時候,根據(jù)經(jīng)營范圍把企業(yè)歸為基礎(chǔ)軟件開發(fā)業(yè),但實(shí)際業(yè)務(wù)(經(jīng)營范圍里包含此項(xiàng))是從事商貿(mào)的內(nèi)容多一些,這種看增值稅稅負(fù)的話應(yīng)該參照哪個行業(yè)? 基礎(chǔ)軟件開發(fā)和商貿(mào)企業(yè),增值稅稅負(fù)率分別是多少?謝謝
老師,廠建期間繳納的水土保持補(bǔ)償費(fèi)如何寫會計(jì)分錄
你好老師,這個增長比是怎么算出來的
樸老師請回答@樸老師
老師,電梯維修合同按什么稅目交印花稅?
老師,請問75000元的發(fā)票報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,怎么計(jì)算稅款
你好老師,我想修改我們公司的開票信息如何在電子稅務(wù)局系統(tǒng)修改。
但是我已經(jīng)勾選認(rèn)證過了……
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:其他應(yīng)付款
就把稅做分錄是嗎?
其他應(yīng)付款是不是應(yīng)該是負(fù)數(shù)?
同學(xué),你好 恩恩,是的
我之前付出去是借其他應(yīng)付款600貸銀行存款600,
那摘要咋寫呢?
同學(xué),你好 恩,這個沒關(guān)系
哦哦!謝謝老師
不客氣,祝工作順利
老師我按照你說的做借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅貸其他應(yīng)付款好像不行啊!過賬是6月的,現(xiàn)在7月收到發(fā)票
貸方其他應(yīng)付款在借方—數(shù)是嗎?
同學(xué),你好 對,做到7月的
那就是借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 30 借其他應(yīng)付款—公司名稱—30? 這樣對嗎?
同學(xué),你好 恩恩,是的